2021年度绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府部门决算
时间: 2022-08-30 18:40 来源:绥宁县财政局 【字体:

2021年度绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府部门决算

第一部分 绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府概况

一、部门职责

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六)加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府内设机构包括:党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心(文化综合服务站)、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心、退役军人服务站。本单位共有编制人数75人,实有人数60人。

(二)决算单位构成

    绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括:绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府本级。


第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,909.09

一、一般公共服务支出

32

1,602.86

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

167.91

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

0.18

五、事业收入

5

五、教育支出

36

0.75

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

5.33

八、其他收入

8

1,011.55

八、社会保障和就业支出

39

119.07

9

九、卫生健康支出

40

20.29

10

十、节能环保支出

41

56.90

11

十一、城乡社区支出

42

197.87

12

十二、农林水支出

43

848.28

13

十三、交通运输支出

44

115.50

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

15.20

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

105.72

23

二十三、其他支出

54

0.60

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

3,088.55

本年支出合计

58

3,088.55

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

333.92

年末结转和结余

60

333.92

30

61

总计

31

3,422.47

总计

62

3,422.47

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,088.55

2,076.99

1,011.55

201

一般公共服务支出

1,602.86

591.31

1,011.55

20101

人大事务

3.10

3.10

2010199

其他人大事务支出

3.10

3.10

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,547.40

535.85

1,011.55

2010301

行政运行

1,542.73

531.18

1,011.55

2010302

一般行政管理事务

4.67

4.67

20106

财政事务

2.73

2.73

2010602

一般行政管理事务

2.73

2.73

20111

纪检监察事务

3.42

3.42

2011101

行政运行

3.42

3.42

20123

民族事务

8.00

8.00

2012304

民族工作专项

8.00

8.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

14.56

14.56

2013101

行政运行

11.78

11.78

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.79

2.79

20132

组织事务

20.14

20.14

2013201

行政运行

20.14

20.14

20136

其他共产党事务支出

3.44

3.44

2013601

行政运行

3.44

3.44

20199

其他一般公共服务支出

0.06

0.06

2019999

其他一般公共服务支出

0.06

0.06

204

公共安全支出

0.18

0.18

20402

公安

0.18

0.18

2040201

行政运行

0.18

0.18

205

教育支出

0.75

0.75

20501

教育管理事务

0.25

0.25

2050101

行政运行

0.25

0.25

20502

普通教育

0.50

0.50

2050202

小学教育

0.50

0.50

207

文化旅游体育与传媒支出

5.33

5.33

20701

文化和旅游

3.33

3.33

2070199

其他文化和旅游支出

3.33

3.33

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2.00

2.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

2.00

2.00

208

社会保障和就业支出

119.07

119.07

20802

民政管理事务

12.36

12.36

2080201

行政运行

10.80

10.80

2080299

其他民政管理事务支出

1.56

1.56

20807

就业补助

11.92

11.92

2080799

其他就业补助支出

11.92

11.92

20808

抚恤

37.28

37.28

2080801

死亡抚恤

33.80

33.80

2080899

其他优抚支出

3.47

3.47

20809

退役安置

7.84

7.84

2080999

其他退役安置支出

7.84

7.84

20811

残疾人事业

9.78

9.78

2081107

残疾人生活和护理补贴

9.78

9.78

20819

最低生活保障

39.89

39.89

2081902

农村最低生活保障金支出

39.89

39.89

210

卫生健康支出

20.29

20.29

21004

公共卫生

9.17

9.17

2100410

突发公共卫生事件应急处理

9.17

9.17

21007

计划生育事务

11.12

11.12

2100716

计划生育机构

11.12

11.12

211

节能环保支出

56.90

56.90

21103

污染防治

40.50

40.50

2110399

其他污染防治支出

40.50

40.50

21104

自然生态保护

16.40

16.40

2110402

农村环境保护

16.40

16.40

212

城乡社区支出

197.87

197.87

21203

城乡社区公共设施

15.57

15.57

2120303

小城镇基础设施建设

15.57

15.57

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

167.31

167.31

2120801

征地和拆迁补偿支出

167.31

167.31

21299

其他城乡社区支出

15.00

15.00

2129999

其他城乡社区支出

15.00

15.00

213

农林水支出

848.28

848.28

21301

农业农村

329.27

329.27

2130101

行政运行

312.02

312.02

2130121

农业结构调整补贴

10.63

10.63

2130126

农村社会事业

1.38

1.38

2130199

其他农业农村支出

5.24

5.24

21302

林业和草原

5.07

5.07

2130209

森林生态效益补偿

0.56

0.56

2130299

其他林业和草原支出

4.51

4.51

21303

水利

8.75

8.75

2130335

农村人畜饮水

5.18

5.18

2130399

其他水利支出

3.57

3.57

21305

扶贫

446.19

446.19

2130501

行政运行

15.97

15.97

2130599

其他扶贫支出

430.22

430.22

21307

农村综合改革

59.00

59.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

59.00

59.00

214

交通运输支出

115.50

115.50

21401

公路水路运输

18.00

18.00

2140104

公路建设

18.00

18.00

21406

车辆购置税支出

97.50

97.50

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

97.50

97.50

216

商业服务业等支出

15.20

15.20

21602

商业流通事务

15.20

15.20

2160299

其他商业流通事务支出

15.20

15.20

224

灾害防治及应急管理支出

105.72

105.72

22401

应急管理事务

3.48

3.48

2240106

安全监管

3.48

3.48

22402

消防事务

49.96

49.96

2240201

行政运行

49.96

49.96

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

52.28

52.28

2240703

自然灾害救灾补助

26.28

26.28

2240704

自然灾害灾后重建补助

26.00

26.00

229

其他支出

0.60

0.60

22960

彩票公益金安排的支出

0.60

0.60

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.60

0.60

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,088.55

1,431.83

1,656.71

201

一般公共服务支出

1,602.86

600.14

1,002.72

20101

人大事务

3.10

3.10

2010199

其他人大事务支出

3.10

3.10

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,547.40

574.88

972.52

2010301

行政运行

1,542.73

570.21

972.52

2010302

一般行政管理事务

4.67

4.67

20106

财政事务

2.73

2.73

2010602

一般行政管理事务

2.73

2.73

20111

纪检监察事务

3.42

3.42

2011101

行政运行

3.42

3.42

20123

民族事务

8.00

8.00

2012304

民族工作专项

8.00

8.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

14.56

4.56

10.00

2013101

行政运行

11.78

1.78

10.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.79

2.79

20132

组织事务

20.14

7.94

12.20

2013201

行政运行

20.14

7.94

12.20

20136

其他共产党事务支出

3.44

3.44

2013601

行政运行

3.44

3.44

20199

其他一般公共服务支出

0.06

0.06

2019999

其他一般公共服务支出

0.06

0.06

204

公共安全支出

0.18

0.18

20402

公安

0.18

0.18

2040201

行政运行

0.18

0.18

205

教育支出

0.75

0.75

20501

教育管理事务

0.25

0.25

2050101

行政运行

0.25

0.25

20502

普通教育

0.50

0.50

2050202

小学教育

0.50

0.50

207

文化旅游体育与传媒支出

5.33

3.33

2.00

20701

文化和旅游

3.33

3.33

2070199

其他文化和旅游支出

3.33

3.33

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2.00

2.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

2.00

2.00

208

社会保障和就业支出

119.07

119.07

20802

民政管理事务

12.36

12.36

2080201

行政运行

10.80

10.80

2080299

其他民政管理事务支出

1.56

1.56

20807

就业补助

11.92

11.92

2080799

其他就业补助支出

11.92

11.92

20808

抚恤

37.28

37.28

2080801

死亡抚恤

33.80

33.80

2080899

其他优抚支出

3.47

3.47

20809

退役安置

7.84

7.84

2080999

其他退役安置支出

7.84

7.84

20811

残疾人事业

9.78

9.78

2081107

残疾人生活和护理补贴

9.78

9.78

20819

最低生活保障

39.89

39.89

2081902

农村最低生活保障金支出

39.89

39.89

210

卫生健康支出

20.29

20.29

21004

公共卫生

9.17

9.17

2100410

突发公共卫生事件应急处理

9.17

9.17

21007

计划生育事务

11.12

11.12

2100716

计划生育机构

11.12

11.12

211

节能环保支出

56.90

30.90

26.00

21103

污染防治

40.50

14.50

26.00

2110399

其他污染防治支出

40.50

14.50

26.00

21104

自然生态保护

16.40

16.40

2110402

农村环境保护

16.40

16.40

212

城乡社区支出

197.87

197.87

21203

城乡社区公共设施

15.57

15.57

2120303

小城镇基础设施建设

15.57

15.57

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

167.31

167.31

2120801

征地和拆迁补偿支出

167.31

167.31

21299

其他城乡社区支出

15.00

15.00

2129999

其他城乡社区支出

15.00

15.00

213

农林水支出

848.28

371.61

476.66

21301

农业农村

329.27

320.84

8.42

2130101

行政运行

312.02

312.02

2130121

农业结构调整补贴

10.63

2.20

8.42

2130126

农村社会事业

1.38

1.38

2130199

其他农业农村支出

5.24

5.24

21302

林业和草原

5.07

5.07

2130209

森林生态效益补偿

0.56

0.56

2130299

其他林业和草原支出

4.51

4.51

21303

水利

8.75

8.75

2130335

农村人畜饮水

5.18

5.18

2130399

其他水利支出

3.57

3.57

21305

扶贫

446.19

36.95

409.24

2130501

行政运行

15.97

15.97

2130599

其他扶贫支出

430.22

20.98

409.24

21307

农村综合改革

59.00

59.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

59.00

59.00

214

交通运输支出

115.50

115.50

21401

公路水路运输

18.00

18.00

2140104

公路建设

18.00

18.00

21406

车辆购置税支出

97.50

97.50

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

97.50

97.50

216

商业服务业等支出

15.20

15.20

21602

商业流通事务

15.20

15.20

2160299

其他商业流通事务支出

15.20

15.20

224

灾害防治及应急管理支出

105.72

71.89

33.83

22401

应急管理事务

3.48

1.92

1.56

2240106

安全监管

3.48

1.92

1.56

22402

消防事务

49.96

49.96

2240201

行政运行

49.96

49.96

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

52.28

20.01

32.27

2240703

自然灾害救灾补助

26.28

20.01

6.27

2240704

自然灾害灾后重建补助

26.00

26.00

229

其他支出

0.60

0.60

22960

彩票公益金安排的支出

0.60

0.60

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.60

0.60

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,909.09

一、一般公共服务支出

33

591.31

591.31

二、政府性基金预算财政拨款

2

167.91

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

0.18

0.18

5

五、教育支出

37

0.75

0.75

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

5.33

5.33

8

八、社会保障和就业支出

40

119.07

119.07

9

九、卫生健康支出

41

20.29

20.29

10

十、节能环保支出

42

56.90

56.90

11

十一、城乡社区支出

43

197.87

30.57

167.31

12

十二、农林水支出

44

848.28

848.28

13

十三、交通运输支出

45

115.50

115.50

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

15.20

15.20

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

105.72

105.72

23

二十三、其他支出

55

0.60

0.60

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

2,076.99

本年支出合计

59

2,076.99

1,909.09

167.91

年初财政拨款结转和结余

28

333.92

年末财政拨款结转和结余

60

333.92

325.68

8.24

一般公共预算财政拨款

29

325.68

61

政府性基金预算财政拨款

30

8.24

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

2,410.92

总计

64

2,410.92

2,234.77

176.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,909.09

1,224.10

684.99

201

一般公共服务支出

591.31

560.31

31.00

20101

人大事务

3.10

3.10

2010199

其他人大事务支出

3.10

3.10

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

535.85

535.05

0.80

2010301

行政运行

531.18

530.38

0.80

2010302

一般行政管理事务

4.67

4.67

20106

财政事务

2.73

2.73

2010602

一般行政管理事务

2.73

2.73

20111

纪检监察事务

3.42

3.42

2011101

行政运行

3.42

3.42

20123

民族事务

8.00

8.00

2012304

民族工作专项

8.00

8.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

14.56

4.56

10.00

2013101

行政运行

11.78

1.78

10.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.79

2.79

20132

组织事务

20.14

7.94

12.20

2013201

行政运行

20.14

7.94

12.20

20136

其他共产党事务支出

3.44

3.44

2013601

行政运行

3.44

3.44

20199

其他一般公共服务支出

0.06

0.06

2019999

其他一般公共服务支出

0.06

0.06

204

公共安全支出

0.18

0.18

20402

公安

0.18

0.18

2040201

行政运行

0.18

0.18

205

教育支出

0.75

0.75

20501

教育管理事务

0.25

0.25

2050101

行政运行

0.25

0.25

20502

普通教育

0.50

0.50

2050202

小学教育

0.50

0.50

207

文化旅游体育与传媒支出

5.33

3.33

2.00

20701

文化和旅游

3.33

3.33

2070199

其他文化和旅游支出

3.33

3.33

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2.00

2.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

2.00

2.00

208

社会保障和就业支出

119.07

119.07

20802

民政管理事务

12.36

12.36

2080201

行政运行

10.80

10.80

2080299

其他民政管理事务支出

1.56

1.56

20807

就业补助

11.92

11.92

2080799

其他就业补助支出

11.92

11.92

20808

抚恤

37.28

37.28

2080801

死亡抚恤

33.80

33.80

2080899

其他优抚支出

3.47

3.47

20809

退役安置

7.84

7.84

2080999

其他退役安置支出

7.84

7.84

20811

残疾人事业

9.78

9.78

2081107

残疾人生活和护理补贴

9.78

9.78

20819

最低生活保障

39.89

39.89

2081902

农村最低生活保障金支出

39.89

39.89

210

卫生健康支出

20.29

20.29

21004

公共卫生

9.17

9.17

2100410

突发公共卫生事件应急处理

9.17

9.17

21007

计划生育事务

11.12

11.12

2100716

计划生育机构

11.12

11.12

211

节能环保支出

56.90

30.90

26.00

21103

污染防治

40.50

14.50

26.00

2110399

其他污染防治支出

40.50

14.50

26.00

21104

自然生态保护

16.40

16.40

2110402

农村环境保护

16.40

16.40

212

城乡社区支出

30.57

30.57

21203

城乡社区公共设施

15.57

15.57

2120303

小城镇基础设施建设

15.57

15.57

21299

其他城乡社区支出

15.00

15.00

2129999

其他城乡社区支出

15.00

15.00

213

农林水支出

848.28

371.61

476.66

21301

农业农村

329.27

320.84

8.42

2130101

行政运行

312.02

312.02

2130121

农业结构调整补贴

10.63

2.20

8.42

2130126

农村社会事业

1.38

1.38

2130199

其他农业农村支出

5.24

5.24

21302

林业和草原

5.07

5.07

2130209

森林生态效益补偿

0.56

0.56

2130299

其他林业和草原支出

4.51

4.51

21303

水利

8.75

8.75

2130335

农村人畜饮水

5.18

5.18

2130399

其他水利支出

3.57

3.57

21305

扶贫

446.19

36.95

409.24

2130501

行政运行

15.97

15.97

2130599

其他扶贫支出

430.22

20.98

409.24

21307

农村综合改革

59.00

59.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

59.00

59.00

214

交通运输支出

115.50

115.50

21401

公路水路运输

18.00

18.00

2140104

公路建设

18.00

18.00

21406

车辆购置税支出

97.50

97.50

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

97.50

97.50

216

商业服务业等支出

15.20

15.20

21602

商业流通事务

15.20

15.20

2160299

其他商业流通事务支出

15.20

15.20

224

灾害防治及应急管理支出

105.72

71.89

33.83

22401

应急管理事务

3.48

1.92

1.56

2240106

安全监管

3.48

1.92

1.56

22402

消防事务

49.96

49.96

2240201

行政运行

49.96

49.96

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

52.28

20.01

32.27

2240703

自然灾害救灾补助

26.28

20.01

6.27

2240704

自然灾害灾后重建补助

26.00

26.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

739.96

302

商品和服务支出

297.03

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

238.73

30201

办公费

31.38

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

51.65

30202

印刷费

29.25

30702

国外债务付息

30103

奖金

147.56

30203

咨询费

310

资本性支出

39.72

30106

伙食补助费

22.23

30204

手续费

0.01

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

58.13

30205

水费

0.20

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

54.67

30206

电费

5.53

31003

专用设备购置

39.72

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

23.40

30208

取暖费

2.52

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

1.69

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

3.43

30211

差旅费

30.21

31008

物资储备

30113

住房公积金

41.82

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

96.66

30214

租赁费

1.46

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

147.39

30215

会议费

3.69

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

2.17

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

4.40

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

35.52

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

33.87

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

59.04

30226

劳务费

83.48

399

其他支出

30307

医疗费补助

0.87

30227

委托业务费

22.84

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

18.76

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

3.70

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

3.76

30231

公务用车运行维护费

2.44

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

50.69

30399

其他对个人和家庭的补助

6.23

30240

税金及附加费用

3.66

30299

其他商品和服务支出

8.73

人员经费合计

887.35

公用经费合计

336.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.00

5.00

8.00

4.61

2.44

2.44

2.17

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8.24

167.91

167.91

167.91

8.24

212

城乡社区支出

8.24

167.31

167.31

167.31

8.24

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

8.24

167.31

167.31

167.31

8.24

2120801

征地和拆迁补偿支出

8.24

167.31

167.31

167.31

8.24

229

其他支出

0.60

0.60

0.60

22960

彩票公益金安排的支出

0.60

0.60

0.60

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.60

0.60

0.60

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,422.47万元。与上一年度相比,收、支总计各增加235.57万元,增长7.39%。主要是因为土地项目资金和土地综合整治项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,088.55万元,其中:财政拨款收入2,076.99万元,占67.25%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1,011.55万元,占32.75%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,088.55万元,其中:基本支出1,431.83万元,占46.36%;项目支出1,656.71万元,占53.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,410.92万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少170.91万元,下降6.62%。主要是因为脱贫摘帽扶贫项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,909.09万元,占本年支出合计的61.81%。与上一年度相比,财政拨款支出增加130.86万元,增长7.36%。主要是因为2020年村级小额基础设施建设今年拨付及乡村振兴支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,909.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出591.31万元,占30.97%;公共安全支出0.18万元,占0.01%;教育支出0.75万元,占0.04%;文化旅游体育与传媒支出5.33万元,占0.28%;社会保障和就业支出119.07万元,占6.24%;卫生健康支出20.29万元,占1.06%;节能环保支出56.9万元,占2.98%;城乡社区支出30.57万元,占1.6%;农林水支出848.28万元,占44.43%;交通运输支出115.5万元,占6.05%;商业服务业等支出15.2万元,占0.8%;灾害防治及应急管理支出105.72万元,占5.54%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为893.24万元,支出决算数为1,909.09万元,完成年初预算的213.73%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:经济工作会议及政府办公开支增多。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为766.38万元,支出决算为531.18万元,完成年初预算的69.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,严格控制各项办公开支。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为2万元,支出决算为4.67万元,完成年初预算的233.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是:道路维修及维稳资金增加。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.73万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:惠农补贴资料汇编和宣传开支增多。

5、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:办公资料装订及网络通讯费增加。

6、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:少数民族专项资金增加。

7、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年城乡养老保险工作乡级征缴补助和田螺旋村高登山部分公路硬化资金增加。

8、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.79万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:老干支部书记岗位津贴和老干部节假日慰问增多。

9、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:村级换届经费和日常办公用品开支增多。

10、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.44万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年岗位津贴、稿费和日常开支增多。

11、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:日常开支增多。

12、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:日常办公经费开支增多。

13、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:日常办公经费开支增多。

14、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:打印机租赁费增多。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:农村综合服务平台建设项目勘察费增加。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:农村文化专项建设资金增加。

17、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:敬老院工资和生活开支增加。

18、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:村级民生协理员岗位补助。

19、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:日常办公经费和公益性岗位补贴增加。

20、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为33.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:丧葬费、抚恤金及遗属补助增加。

21、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:重点优抚和退伍军人慰问补助增加。

22、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:退役军人春节慰问补助资金和自主择业一次性经济补助增加。

23、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:解忧暖心传党恩困难群众慰问金和临时救助资金增加。

24、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为39.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:临时救助资金和敬老院生活开支增加。

25、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:疫情防控经费开支增加。

26、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:计划生育工作人员经费增多。

27、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为40.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:农村人居环境整治工作经费增加。

28、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为16.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:保洁员工资增加。

29、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:清理河道垃圾处理劳务费用增加。

30、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:平安建设宣传开支增加。

31、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为312.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:农村公路提质改造资金(耕地占用税)增加。

32、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:油菜种植补贴增加。

33、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年改厕化粪池桶费用增加。

34、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:麻塘乡四哨卡守卡工资增加。

35、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:防火宣传册制作费用增加。

36、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年改厕购买玻璃钢化粪池费用增加。

37、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年改厕委托代建工资和2020年改厕化粪池桶费用增加。

38、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:防溺水宣传展板费用和日常办公经费开支增加。

39、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:驻村队员补助和2020年扶贫小额信贷投放专项资金增加。

40、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为430.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:乡村振兴整合资金增加。

41、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:2021年村级运转经费增加。

42、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:村级道路维修资金增加。

43、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为97.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年小额基础设施资金增加。

44、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:乡政府返聘人员工资和日常办公经费开支增加。

45、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年度村级安监员工作经费和安全生产岗位津贴增加。

46、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为49.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:消防车及配置设备费用增加。

47、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为26.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:自然灾害冬春生活困难救助资金增加。

48、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:村级灾后恢复资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,224.1万元,其中:人员经费887.35万元,占基本支出的72.49%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费336.75万元,占基本支出的27.51%,主要包括:专用设备购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为4.61万元,完成预算的35.46%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为8万元,支出决算为2.17万元,完成预算的27.13%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,严格控制公务接待开支 ,与上年相比减少6.23万元,下降74.17%,下降的主要原因是严格控制公务接待开支,少许公务接待第二年度才审批支付。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元,支出决算为2.44万元,完成预算的48.8%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车审批使用 ,与上年相比减少3.3万元,下降57.49%,下降的主要原因是严格控制公车审批使用,2021年公车状况良好维修次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.17万元,占47.07%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.44万元,占52.93%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为2.17万元,全年共接待来访团组102个、来宾498人次,主要是省、市、县三级调研、检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.44万元,其中:公务用车购置费0万元,没有购置新车,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.44万元,主要是公车燃油和维修费支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入167.91万元;年初结转和结余8.24万元;支出167.91万元,其中基本支出167.91万元,项目支出0万元;年末结转和结余8.24万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、关于机关运行经费支出说明

绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府2021年度机关运行经费支出336.75万元,比年初预算数减少52.24万元,下降13.43%。主要原因是:人员调动,单位人员减少,各项所需运行经费减少。

十一、一般性支出情况

2021年度绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府开支会议费3.69万元,用于召开疫情防控、乡村振兴以及人居环境整治工作会议,人数164人,内容为疫情防控,乡村振兴以及人居环境整治等;开支培训费0万元,我单位2021年度无培训费支出;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,没有举办活动。

十二、关于政府采购支出说明

绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府2021年度政府采购支出总额45.4万元,其中:政府采购货物支出45.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于领导、干部下村出差使用;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1麻塘苗族瑶族乡人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告

附件2麻塘苗族瑶族乡人民政府整体支出绩效评价指标表

附件3麻塘苗族瑶族乡人民政府2021部门整体支出绩效评价基础数据表

麻塘乡2021年整合资金项目自评价报告1



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