中共绥宁县委宣传部2026年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、制订全县宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2、统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。
3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责为全县各级党委(党组)理论学习中心组学习提供有关服务,组织实施理论宣讲活动等。
4、负责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5、统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全县各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。
6、负责全县新闻出版业的管理,督促落实有关政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。
7、从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8、统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
9、负责管理全县电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县性重大电影活动,组织开展电影交流与合作。
10、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革发展领导小组办公室日常工作。
11、统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12、统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟定对外宣传事业发展规划,指导对外文化交流工作,协调推动本土文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作,协同有关部门开展涉台问题宣传工作。
13、统筹协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县人民政府新闻发布组织实施工作,指导协调县直各部门、各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟定重大问题对外宣传口径。
14、负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
15、受县委委托,会同县委组织部管理县直宣传文化系统单位的领导干部。对各乡镇宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
16、负责落实中央、省、市、县精神文明建设指导委员会工作部署,拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施。
17、对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。
18、指导全县党政机关举办论坛活动管理工作,按照有关规定审核。管理党政机关举办的论坛。
19、统筹指导协调全民国防教育工作。
20、完成县委交办的其他任务。
(二)机构设置
中共绥宁县委宣传部内设机构包括:内设股室4个,分别为:办公室(新闻组)、宣传理教组、新闻出版(版权)与电影管理组(加挂绥宁县“扫黄打非”办公室牌子)、文明建设组(加挂县文明委办公室牌子)。本部门共有编制人数25人,实有人数22人,其中在职22人,退休10人。
二、部门预算单位构成
中共绥宁县委宣传部只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含中共绥宁县委宣传部。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算509.41万元,其中:一般公共预算拨款509.41万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,其他收入0万元。收入较去年增加19.79万元,主要原因是工资调整,人员经费增加及老放映员生活困难补助纳入预算。
(二)支出预算:2026年本部门支出预算509.41万元,其中:一般公共服务支出409.86万元,文化旅游体育与传媒支出24万元,社会保障和就业支出33.89万元,卫生健康支出14.31万元,住房保障支出27.35万元。支出较去年增加19.79万元,主要原因是工资调整,人员经费增加及老放映员生活困难补助纳入预算。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算509.41万元,其中:一般公共服务支出409.86万元,占80.46%,文化旅游体育与传媒支出24万元,占4.71%,社会保障和就业支出33.89万元,占6.65%,卫生健康支出14.31万元,占2.81%,住房保障支出27.35万元,占5.37%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算356.41万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算153万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:宣传管理支出100万元,主要用于理论教育、外宣工作、意识形态责任制督查、理论宣讲、中心组学习、文联及“扫黄打非”工作等方面;其他宣传事务支出29万元,主要用于文明培育、实践和创建工作、文明指数测评、文明县城复查。新时代文明实践中心工作等方面;电影支出13万元,主要用于全县59名老放映员生活困难补助等方面;广播电视事务支出11万元,主要用于全县1300余户特殊群体的有线电视免费或低收费服务等方面。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2026年本部门机关运行经费支出50.47万元,比上年预算减少1.94万元,下降3.7%,主要原因是人员减少,公用经费相应减少。
(二)“三公”经费预算:2026年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少4万元,主要是根据相关文件要求,本年度不再开展公务接待活动。
(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算5万元,拟召开意识形态分析研判、新闻宣传、“扫黄打非”等工作业务会议,人数300人,内容为宣传思想文化工作、意识形态等工作部署;培训费预算3万元,拟召开全县宣传专干专题业务培训,人数200人,内容为对新闻骨干、理论宣讲骨干进行专题培训;拟举办2场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支100万元,“四月八”姑娘节欢庆活动、春晚。
(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为509.41万元,其中,基本支出356.41万元,项目支出153万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2026年部门预算表