2024年度绥宁县数据局部门决算
目 录
第一部分 绥宁县数据局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
(一)负责统筹推进数字绥宁、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设。组织实施全县大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化,协调促进智慧城市建设。
(二)协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据制度建设,研究提出培育数据要素市场的政策建议,指导数据要素市场建设,拟订相关地方指标标准规范。指导数据交易场所建设发展。
(三)组织拟订有关数据基础设施布局建设。负责统筹推进数字政务基础底座的建设管理。
(四)统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理,组织推动公共数据资源开发利用,推动信息资源跨行业跨部门互联互通。统筹推进全县数据领域国际和区域合作。
(五)统筹推进数字经济发展,协同促进数字产业化和产业数字化。
(六)协调推进数据领域核心技术等重大科技攻关。
(七)在具体承担数据制度建设等职责中,履行相应数据安全职责,负责拟订相关数据安全政策并组织实施。
(八)统筹协调、规划指导、监督评估全县政府系统电子政务工作。统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。统筹全县“互联网+监管”系统建设和管理工作。
(九)协同县委网络安全和信息化委员办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。
(十)推进、指导、协调、监督全县政务公开和政务服务体系建设。
(十一)指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。牵头负责全县放管服改革工作。
(十二)维护营商政务环境。协调、推进全县行政效能工作。
(十三)统筹规划、监督考核全县政府系统网站建设。推进、指导、协调、监督全县政务新媒体工作。
(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
绥宁县数据局内设机构包括:内设股室3个(含0个副科级单位),分别为:办公室、规划和数据资源股(数字科技和基础设施建设股)、行政审批制度改革股(政务公开政务服务股)。本部门共有编制人数20人,实有人数15人,其中在职15人,退休2人。
(二)决算单位构成
绥宁县数据局只有本级,2024年决算公开单位仅含绥宁县数据局。
第二部分 2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:绥宁县数据局 |
|
金额单位:万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
791.11 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
625.17 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
5.50 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
11.40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
8.21 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
46.84 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
6.87 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
5.50 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
10.61 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
14.21 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
84.21 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
804.82 |
本年支出合计 |
57 |
804.82 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.01 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
804.82 |
总计 |
60 |
804.82 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:绥宁县数据局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
804.82 |
796.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.21 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
625.17 |
616.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.21 |
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
625.17 |
616.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.21 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
522.79 |
514.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.21 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
102.39 |
102.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.84 |
46.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
24.95 |
24.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
24.95 |
24.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
10.61 |
10.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10.61 |
10.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
10.61 |
10.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
84.21 |
84.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
84.21 |
84.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
84.21 |
84.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:绥宁县数据局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
804.82 |
630.22 |
174.60 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
625.17 |
522.79 |
102.39 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
625.17 |
522.79 |
102.39 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
522.79 |
522.79 |
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
102.39 |
|
102.39 |
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
11.40 |
11.40 |
|
|
|
|
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
11.40 |
11.40 |
|
|
|
|
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
11.40 |
11.40 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.84 |
46.84 |
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
2080101 |
行政运行 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.48 |
16.48 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.48 |
16.48 |
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
24.95 |
24.95 |
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
24.95 |
24.95 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.87 |
6.87 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.87 |
6.87 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.87 |
6.87 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
10.61 |
10.61 |
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10.61 |
10.61 |
|
|
|
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
10.61 |
10.61 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.21 |
14.21 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.21 |
14.21 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.21 |
14.21 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
84.21 |
12.00 |
72.21 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
84.21 |
12.00 |
72.21 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
84.21 |
12.00 |
72.21 |
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:绥宁县数据局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
791.11 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
616.96 |
616.96 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5.50 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
11.40 |
11.40 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
46.84 |
46.84 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
6.87 |
6.87 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
5.50 |
|
5.50 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
10.61 |
10.61 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
14.21 |
14.21 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
84.21 |
84.21 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
796.61 |
本年支出合计 |
59 |
796.61 |
791.11 |
5.50 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
796.61 |
总计 |
64 |
796.61 |
791.11 |
5.50 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:绥宁县数据局 |
金额单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
791.11 |
616.51 |
174.60 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
616.96 |
514.57 |
102.39 |
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
616.96 |
514.57 |
102.39 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
514.57 |
514.57 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
102.39 |
|
102.39 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
11.40 |
11.40 |
|
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
11.40 |
11.40 |
|
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
11.40 |
11.40 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.84 |
46.84 |
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
2080101 |
行政运行 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.42 |
1.42 |
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
1.42 |
1.42 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.48 |
16.48 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.48 |
16.48 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
24.95 |
24.95 |
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
24.95 |
24.95 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.87 |
6.87 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.87 |
6.87 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.87 |
6.87 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
10.61 |
10.61 |
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10.61 |
10.61 |
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
10.61 |
10.61 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.21 |
14.21 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.21 |
14.21 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.21 |
14.21 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
84.21 |
12.00 |
72.21 |
||
|
22999 |
其他支出 |
84.21 |
12.00 |
72.21 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
84.21 |
12.00 |
72.21 |
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:绥宁县数据局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
210.32 |
302 |
商品和服务支出 |
371.19 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
56.40 |
30201 |
办公费 |
13.06 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
14.20 |
30202 |
印刷费 |
8.91 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
42.09 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
34.77 |
|
30106 |
伙食补助费 |
38.01 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
19.63 |
30205 |
水费 |
0.47 |
31002 |
办公设备购置 |
34.77 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.48 |
30206 |
电费 |
20.88 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.50 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.72 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
5.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.89 |
30211 |
差旅费 |
13.97 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.69 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
37.53 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.23 |
30214 |
租赁费 |
78.32 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.23 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.09 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.10 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
106.23 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.02 |
30227 |
委托业务费 |
48.44 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.19 |
30229 |
福利费 |
0.20 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
11.76 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.02 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.75 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
210.55 |
公用经费合计 |
405.96 |
|||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:绥宁县数据局 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
5.50 |
5.50 |
5.50 |
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
5.50 |
5.50 |
5.50 |
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
5.50 |
5.50 |
5.50 |
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:绥宁县数据局 |
金额单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:绥宁县数据局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.50 |
|
|
|
|
1.50 |
1.10 |
|
|
|
|
1.10 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计804.82万元。与上年相比,减少146.02万元,减少15.36%。主要原因是节能减排,节约成本,减少开支。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计804.82万元,其中:财政拨款收入796.61万元,占98.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入8.21万元,占1.02%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计804.82万元,其中:基本支出630.22万元,占78.31%;项目支出174.6万元,占21.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计796.61万元。与上一年度相比减少150.02万元,降低15.85%。主要原因是节能减排,节约成本,减少开支。
2024年度财政拨款支出总计796.61万元。与上一年度相比减少150.02万元,降低15.85%。主要原因是节能减排,节约成本,减少开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出791.11万元,占本年支出合计的98.3%。与上年相比,财政拨款支出减少128.13万元,降低13.94%。主要是因为节能减排,节约成本,减少开支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出791.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出616.96万元,占77.99%;科学技术支出11.4万元,占1.44%;社会保障和就业支出46.84万元,占5.92%;卫生健康支出6.87万元,占0.87%;农林水支出10.61万元,占1.34%;住房保障支出14.21万元,占1.8%;其他支出84.21万元,占10.64%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为355.43万元,支出决算数为791.11万元,完成年初预算的222.58%,其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
年初预算为314.57万元,支出决算为514.57万元,完成年初预算的163.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是:政务大厅装修工程款的拨付。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为102.39万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:政务大厅装修工程款的拨付和网络安全款的拨付。
3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)
年初预算为0万元,支出决算为11.4万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:新办企业首套印章刻制费用。
4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为4万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:人社局拨付食堂开餐费用。
5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.42万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:民政局拨付食堂开餐费用。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为18.22万元,支出决算为16.48万元,完成年初预算的90.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是:在编工作人员调离数据局。
7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为24.95万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:见习大学生和公益岗位人员就业补贴。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为8.36万元,支出决算为6.87万元,完成年初预算的82.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是:在编工作人员调离数据局。
9.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为10.61万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:驻村帮扶工作经费补贴。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为14.28万元,支出决算为14.21万元,完成年初预算的99.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是:在编工作人员调离数据局。
11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为84.21万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:装修工程款的拨付和揭榜竞优的经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出616.51万元,其中:
人员经费210.55万元,占基本支出的34.15%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费405.96万元,占基本支出的65.85%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为1.1万元,完成预算的73.33%,与上年相比减少0.4万元,降低26.67%,决算数小于预算数的主要原因是规范接待,节约成本 ,决算数小于上年数的主要原因是规范接待,节约成本。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,因公出国(境)费支出决算数与上年持平,决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神。我单位没有因公出国(境)活动,支出0万元。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中:
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,公务用车购置费支出决算数与上年持平,决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神,绥宁县数据局更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,我单位未安排公务用车运行维护费支出,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,公务用车运行维护费支出决算数与上年持平,决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神,截至2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出预算为1.5万元,支出决算为1.1万元,完成预算的73.33%,与上年相比减少0.4万元,降低26.67%,决算数小于预算数的主要原因是规范接待,节约成本 ,决算数小于上年数的主要原因是规范接待,节约成本。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入5.5万元;年初结转和结余0万元;支出5.5万元,其中基本支出5.5万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5.5万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县数据局2024年度没有使用国有资本经营安排的支出,并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县数据局2024年度机关运行经费支出411.46万元,比上年度决算减少13.19万元,下降3.11%。主要原因是:节能减排,节约成本,减少开支。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0万元,我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.09万元,召开一网通办业务培训,人数60人,内容为一网通办的事项配置和系统操作业务培训;未举办节庆、晚会、赛事等活动,开支0万元,无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额128万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128万元。授予中小企业合同金额128万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额128万元,占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元,无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比,由于工程支出总额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,绥宁县数据局共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息),详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件