2021年度湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府部门决算
时间: 2022-08-30 17:56 来源:绥宁县财政局 【字体:

2021年度绥宁县李熙桥镇人民政府部门决算

第一部分 绥宁县李熙桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 绥宁县李熙桥镇人民政府概况

一、部门职责

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六)加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民-主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    绥宁县李熙桥镇人民政府内设机构包括:2021年人员编制数共有80个,实有在编人员 75 人。李熙桥镇人民政府内设机构包括:综合执法大队,社会事务综合服务中心,政务服务中心,农业综合服务中心,退役军人事务中心。

(二)决算单位构成

    绥宁县李熙桥镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括:绥宁县李熙桥镇人民政府本级。


第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,406.54

一、一般公共服务支出

32

2,350.16

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

423.68

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

0.72

五、事业收入

5

五、教育支出

36

2.13

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

6.48

八、其他收入

8

1,282.22

八、社会保障和就业支出

39

127.96

9

九、卫生健康支出

40

82.87

10

十、节能环保支出

41

83.10

11

十一、城乡社区支出

42

503.55

12

十二、农林水支出

43

1,172.44

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

15.07

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

7.50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

89.25

23

二十三、其他支出

54

0.59

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

4,112.43

本年支出合计

58

4,441.83

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

506.72

年末结转和结余

60

177.32

30

61

总计

31

4,619.15

总计

62

4,619.15

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,112.43

2,830.21

1,282.22

201

一般公共服务支出

2,020.77

738.55

1,282.22

20101

人大事务

5.41

5.41

2010199

其他人大事务支出

5.41

5.41

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,964.98

696.46

1,268.52

2010301

行政运行

1,962.98

694.46

1,268.52

2010302

一般行政管理事务

2.00

2.00

20111

纪检监察事务

3.62

3.62

2011101

行政运行

3.62

3.62

20123

民族事务

2.00

2.00

2012304

民族工作专项

2.00

2.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

17.39

3.69

13.70

2013101

行政运行

15.69

1.99

13.70

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.70

1.70

20132

组织事务

23.17

23.17

2013201

行政运行

23.17

23.17

20136

其他共产党事务支出

2.80

2.80

2013601

行政运行

2.80

2.80

20199

其他一般公共服务支出

1.40

1.40

2019999

其他一般公共服务支出

1.40

1.40

204

公共安全支出

0.72

0.72

20402

公安

0.72

0.72

2040201

行政运行

0.72

0.72

205

教育支出

2.13

2.13

20501

教育管理事务

1.10

1.10

2050101

行政运行

1.10

1.10

20502

普通教育

1.03

1.03

2050202

小学教育

1.03

1.03

207

文化旅游体育与传媒支出

6.48

6.48

20701

文化和旅游

3.98

3.98

2070199

其他文化和旅游支出

3.98

3.98

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2.50

2.50

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

2.50

2.50

208

社会保障和就业支出

127.96

127.96

20802

民政管理事务

17.16

17.16

2080201

行政运行

15.24

15.24

2080299

其他民政管理事务支出

1.92

1.92

20805

行政事业单位养老支出

1.23

1.23

2080501

行政单位离退休

1.23

1.23

20807

就业补助

4.65

4.65

2080799

其他就业补助支出

4.65

4.65

20808

抚恤

28.13

28.13

2080801

死亡抚恤

21.61

21.61

2080899

其他优抚支出

6.52

6.52

20809

退役安置

12.86

12.86

2080999

其他退役安置支出

12.86

12.86

20811

残疾人事业

11.72

11.72

2081107

残疾人生活和护理补贴

11.72

11.72

20819

最低生活保障

47.37

47.37

2081902

农村最低生活保障金支出

47.37

47.37

20820

临时救助

4.61

4.61

2082001

临时救助支出

4.61

4.61

20821

特困人员救助供养

0.25

0.25

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.25

0.25

210

卫生健康支出

82.87

82.87

21004

公共卫生

7.67

7.67

2100410

突发公共卫生事件应急处理

7.67

7.67

21007

计划生育事务

75.20

75.20

2100716

计划生育机构

67.13

67.13

2100717

计划生育服务

8.08

8.08

211

节能环保支出

83.10

83.10

21103

污染防治

57.50

57.50

2110399

其他污染防治支出

57.50

57.50

21104

自然生态保护

25.60

25.60

2110402

农村环境保护

25.60

25.60

212

城乡社区支出

503.55

503.55

21203

城乡社区公共设施

16.04

16.04

2120303

小城镇基础设施建设

16.04

16.04

21205

城乡社区环境卫生

37.26

37.26

2120501

城乡社区环境卫生

37.26

37.26

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

423.08

423.08

2120801

征地和拆迁补偿支出

94.38

94.38

2120804

农村基础设施建设支出

328.70

328.70

21299

其他城乡社区支出

27.17

27.17

2129999

其他城乡社区支出

27.17

27.17

213

农林水支出

1,172.44

1,172.44

21301

农业农村

426.80

426.80

2130101

行政运行

394.18

394.18

2130121

农业结构调整补贴

23.54

23.54

2130199

其他农业农村支出

9.07

9.07

21302

林业和草原

1.34

1.34

2130209

森林生态效益补偿

1.34

1.34

21303

水利

28.79

28.79

2130301

行政运行

12.74

12.74

2130305

水利工程建设

10.60

10.60

2130315

抗旱

0.44

0.44

2130399

其他水利支出

5.00

5.00

21305

扶贫

594.52

594.52

2130501

行政运行

51.74

51.74

2130599

其他扶贫支出

542.77

542.77

21307

农村综合改革

121.00

121.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

71.00

71.00

2130706

对村集体经济组织的补助

50.00

50.00

216

商业服务业等支出

15.07

15.07

21602

商业流通事务

15.07

15.07

2160299

其他商业流通事务支出

15.07

15.07

221

住房保障支出

7.50

7.50

22101

保障性安居工程支出

7.50

7.50

2210105

农村危房改造

7.50

7.50

224

灾害防治及应急管理支出

89.25

89.25

22401

应急管理事务

3.39

3.39

2240106

安全监管

3.39

3.39

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

85.86

85.86

2240703

自然灾害救灾补助

33.56

33.56

2240704

自然灾害灾后重建补助

52.30

52.30

229

其他支出

0.59

0.59

22960

彩票公益金安排的支出

0.59

0.59

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.59

0.59

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,441.83

1,904.78

2,537.05

201

一般公共服务支出

2,350.16

966.19

1,383.98

20101

人大事务

5.41

5.41

2010199

其他人大事务支出

5.41

5.41

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,294.38

912.40

1,381.98

2010301

行政运行

2,292.38

910.40

1,381.98

2010302

一般行政管理事务

2.00

2.00

20111

纪检监察事务

3.62

3.62

2011101

行政运行

3.62

3.62

20123

民族事务

2.00

2.00

2012304

民族工作专项

2.00

2.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

17.39

17.39

2013101

行政运行

15.69

15.69

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.70

1.70

20132

组织事务

23.17

23.17

2013201

行政运行

23.17

23.17

20136

其他共产党事务支出

2.80

2.80

2013601

行政运行

2.80

2.80

20199

其他一般公共服务支出

1.40

1.40

2019999

其他一般公共服务支出

1.40

1.40

204

公共安全支出

0.72

0.72

20402

公安

0.72

0.72

2040201

行政运行

0.72

0.72

205

教育支出

2.13

2.13

20501

教育管理事务

1.10

1.10

2050101

行政运行

1.10

1.10

20502

普通教育

1.03

1.03

2050202

小学教育

1.03

1.03

207

文化旅游体育与传媒支出

6.48

5.48

1.00

20701

文化和旅游

3.98

3.98

2070199

其他文化和旅游支出

3.98

3.98

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2.50

1.50

1.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

2.50

1.50

1.00

208

社会保障和就业支出

127.96

127.96

20802

民政管理事务

17.16

17.16

2080201

行政运行

15.24

15.24

2080299

其他民政管理事务支出

1.92

1.92

20805

行政事业单位养老支出

1.23

1.23

2080501

行政单位离退休

1.23

1.23

20807

就业补助

4.65

4.65

2080799

其他就业补助支出

4.65

4.65

20808

抚恤

28.13

28.13

2080801

死亡抚恤

21.61

21.61

2080899

其他优抚支出

6.52

6.52

20809

退役安置

12.86

12.86

2080999

其他退役安置支出

12.86

12.86

20811

残疾人事业

11.72

11.72

2081107

残疾人生活和护理补贴

11.72

11.72

20819

最低生活保障

47.37

47.37

2081902

农村最低生活保障金支出

47.37

47.37

20820

临时救助

4.61

4.61

2082001

临时救助支出

4.61

4.61

20821

特困人员救助供养

0.25

0.25

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.25

0.25

210

卫生健康支出

82.87

77.42

5.44

21004

公共卫生

7.67

7.67

2100410

突发公共卫生事件应急处理

7.67

7.67

21007

计划生育事务

75.20

69.76

5.44

2100716

计划生育机构

67.13

67.13

2100717

计划生育服务

8.08

2.63

5.44

211

节能环保支出

83.10

76.00

7.10

21103

污染防治

57.50

50.40

7.10

2110399

其他污染防治支出

57.50

50.40

7.10

21104

自然生态保护

25.60

25.60

2110402

农村环境保护

25.60

25.60

212

城乡社区支出

503.55

86.46

417.09

21203

城乡社区公共设施

16.04

2.89

13.15

2120303

小城镇基础设施建设

16.04

2.89

13.15

21205

城乡社区环境卫生

37.26

37.26

2120501

城乡社区环境卫生

37.26

37.26

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

423.08

83.57

339.52

2120801

征地和拆迁补偿支出

94.38

83.57

10.82

2120804

农村基础设施建设支出

328.70

328.70

21299

其他城乡社区支出

27.17

27.17

2129999

其他城乡社区支出

27.17

27.17

213

农林水支出

1,172.44

526.38

646.06

21301

农业农村

426.80

376.80

50.00

2130101

行政运行

394.18

344.18

50.00

2130121

农业结构调整补贴

23.54

23.54

2130199

其他农业农村支出

9.07

9.07

21302

林业和草原

1.34

1.34

2130209

森林生态效益补偿

1.34

1.34

21303

水利

28.79

5.04

23.74

2130301

行政运行

12.74

12.74

2130305

水利工程建设

10.60

0.60

10.00

2130315

抗旱

0.44

0.44

2130399

其他水利支出

5.00

4.00

1.00

21305

扶贫

594.52

88.21

506.31

2130501

行政运行

51.74

51.74

2130599

其他扶贫支出

542.77

36.46

506.31

21307

农村综合改革

121.00

55.00

66.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

71.00

55.00

16.00

2130706

对村集体经济组织的补助

50.00

50.00

216

商业服务业等支出

15.07

15.07

21602

商业流通事务

15.07

15.07

2160299

其他商业流通事务支出

15.07

15.07

221

住房保障支出

7.50

1.00

6.50

22101

保障性安居工程支出

7.50

1.00

6.50

2210105

农村危房改造

7.50

1.00

6.50

224

灾害防治及应急管理支出

89.25

19.37

69.88

22401

应急管理事务

3.39

3.39

2240106

安全监管

3.39

3.39

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

85.86

15.98

69.88

2240703

自然灾害救灾补助

33.56

4.68

28.88

2240704

自然灾害灾后重建补助

52.30

11.30

41.00

229

其他支出

0.59

0.59

22960

彩票公益金安排的支出

0.59

0.59

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.59

0.59

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,406.54

一、一般公共服务支出

33

1,067.94

1,067.94

二、政府性基金预算财政拨款

2

423.68

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

0.72

0.72

5

五、教育支出

37

2.13

2.13

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

6.48

6.48

8

八、社会保障和就业支出

40

127.96

127.96

9

九、卫生健康支出

41

82.87

82.87

10

十、节能环保支出

42

83.10

83.10

11

十一、城乡社区支出

43

503.55

80.46

423.08

12

十二、农林水支出

44

1,172.44

1,172.44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

15.07

15.07

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

7.50

7.50

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

89.25

89.25

23

二十三、其他支出

55

0.59

0.59

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

2,830.21

本年支出合计

59

3,159.61

2,735.93

423.68

年初财政拨款结转和结余

28

506.72

年末财政拨款结转和结余

60

177.32

177.32

一般公共预算财政拨款

29

506.72

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

3,336.93

总计

64

3,336.93

2,913.26

423.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,735.93

1,737.89

998.05

201

一般公共服务支出

1,067.94

883.45

184.49

20101

人大事务

5.41

5.41

2010199

其他人大事务支出

5.41

5.41

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,025.86

843.37

182.49

2010301

行政运行

1,023.86

841.37

182.49

2010302

一般行政管理事务

2.00

2.00

20111

纪检监察事务

3.62

3.62

2011101

行政运行

3.62

3.62

20123

民族事务

2.00

2.00

2012304

民族工作专项

2.00

2.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.69

3.69

2013101

行政运行

1.99

1.99

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.70

1.70

20132

组织事务

23.17

23.17

2013201

行政运行

23.17

23.17

20136

其他共产党事务支出

2.80

2.80

2013601

行政运行

2.80

2.80

20199

其他一般公共服务支出

1.40

1.40

2019999

其他一般公共服务支出

1.40

1.40

204

公共安全支出

0.72

0.72

20402

公安

0.72

0.72

2040201

行政运行

0.72

0.72

205

教育支出

2.13

2.13

20501

教育管理事务

1.10

1.10

2050101

行政运行

1.10

1.10

20502

普通教育

1.03

1.03

2050202

小学教育

1.03

1.03

207

文化旅游体育与传媒支出

6.48

5.48

1.00

20701

文化和旅游

3.98

3.98

2070199

其他文化和旅游支出

3.98

3.98

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2.50

1.50

1.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

2.50

1.50

1.00

208

社会保障和就业支出

127.96

127.96

20802

民政管理事务

17.16

17.16

2080201

行政运行

15.24

15.24

2080299

其他民政管理事务支出

1.92

1.92

20805

行政事业单位养老支出

1.23

1.23

2080501

行政单位离退休

1.23

1.23

20807

就业补助

4.65

4.65

2080799

其他就业补助支出

4.65

4.65

20808

抚恤

28.13

28.13

2080801

死亡抚恤

21.61

21.61

2080899

其他优抚支出

6.52

6.52

20809

退役安置

12.86

12.86

2080999

其他退役安置支出

12.86

12.86

20811

残疾人事业

11.72

11.72

2081107

残疾人生活和护理补贴

11.72

11.72

20819

最低生活保障

47.37

47.37

2081902

农村最低生活保障金支出

47.37

47.37

20820

临时救助

4.61

4.61

2082001

临时救助支出

4.61

4.61

20821

特困人员救助供养

0.25

0.25

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.25

0.25

210

卫生健康支出

82.87

77.42

5.44

21004

公共卫生

7.67

7.67

2100410

突发公共卫生事件应急处理

7.67

7.67

21007

计划生育事务

75.20

69.76

5.44

2100716

计划生育机构

67.13

67.13

2100717

计划生育服务

8.08

2.63

5.44

211

节能环保支出

83.10

76.00

7.10

21103

污染防治

57.50

50.40

7.10

2110399

其他污染防治支出

57.50

50.40

7.10

21104

自然生态保护

25.60

25.60

2110402

农村环境保护

25.60

25.60

212

城乡社区支出

80.46

2.89

77.57

21203

城乡社区公共设施

16.04

2.89

13.15

2120303

小城镇基础设施建设

16.04

2.89

13.15

21205

城乡社区环境卫生

37.26

37.26

2120501

城乡社区环境卫生

37.26

37.26

21299

其他城乡社区支出

27.17

27.17

2129999

其他城乡社区支出

27.17

27.17

213

农林水支出

1,172.44

526.38

646.06

21301

农业农村

426.80

376.80

50.00

2130101

行政运行

394.18

344.18

50.00

2130121

农业结构调整补贴

23.54

23.54

2130199

其他农业农村支出

9.07

9.07

21302

林业和草原

1.34

1.34

2130209

森林生态效益补偿

1.34

1.34

21303

水利

28.79

5.04

23.74

2130301

行政运行

12.74

12.74

2130305

水利工程建设

10.60

0.60

10.00

2130315

抗旱

0.44

0.44

2130399

其他水利支出

5.00

4.00

1.00

21305

扶贫

594.52

88.21

506.31

2130501

行政运行

51.74

51.74

2130599

其他扶贫支出

542.77

36.46

506.31

21307

农村综合改革

121.00

55.00

66.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

71.00

55.00

16.00

2130706

对村集体经济组织的补助

50.00

50.00

216

商业服务业等支出

15.07

15.07

21602

商业流通事务

15.07

15.07

2160299

其他商业流通事务支出

15.07

15.07

221

住房保障支出

7.50

1.00

6.50

22101

保障性安居工程支出

7.50

1.00

6.50

2210105

农村危房改造

7.50

1.00

6.50

224

灾害防治及应急管理支出

89.25

19.37

69.88

22401

应急管理事务

3.39

3.39

2240106

安全监管

3.39

3.39

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

85.86

15.98

69.88

2240703

自然灾害救灾补助

33.56

4.68

28.88

2240704

自然灾害灾后重建补助

52.30

11.30

41.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

978.93

302

商品和服务支出

538.39

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

310.97

30201

办公费

19.35

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

60.17

30202

印刷费

47.55

30702

国外债务付息

30103

奖金

126.56

30203

咨询费

8.35

310

资本性支出

2.27

30106

伙食补助费

43.86

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

144.25

30205

水费

31002

办公设备购置

1.98

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

71.02

30206

电费

9.22

31003

专用设备购置

0.30

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

45.55

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

4.36

30211

差旅费

101.35

31008

物资储备

30113

住房公积金

53.22

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

2.70

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

118.97

30214

租赁费

4.60

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

218.29

30215

会议费

14.70

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.02

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

12.52

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

8.00

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

25.51

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

69.71

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

75.27

30226

劳务费

177.42

399

其他支出

30307

医疗费补助

1.30

30227

委托业务费

8.40

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

28.00

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

1.22

30229

福利费

7.35

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

35.93

30231

公务用车运行维护费

2.20

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

71.45

30399

其他对个人和家庭的补助

1.37

30240

税金及附加费用

6.51

30299

其他商品和服务支出

16.72

人员经费合计

1,197.22

公用经费合计

540.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

24

9.00

9.00

15.00

14.72

2.20

2.20

12.52

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

423.68

423.68

84.16

339.52

212

城乡社区支出

423.08

423.08

83.57

339.52

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

423.08

423.08

83.57

339.52

2120801

征地和拆迁补偿支出

94.38

94.38

83.57

10.82

2120804

农村基础设施建设支出

328.70

328.70

328.70

229

其他支出

0.59

0.59

0.59

22960

彩票公益金安排的支出

0.59

0.59

0.59

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.59

0.59

0.59

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,619.15万元。与上一年度相比,收、支总计各减少306.45万元,下降6.22%。主要是因为经费拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,112.43万元,其中:财政拨款收入2,830.21万元,占68.82%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1,282.22万元,占31.18%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,441.83万元,其中:基本支出1,904.78万元,占42.88%;项目支出2,537.05万元,占57.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,336.93万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,527.86万元,下降31.41%。主要是因为项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,735.93万元,占本年支出合计的61.59%。与上一年度相比,财政拨款支出增加118.81万元,增长4.54%。主要是因为办公经费增加,补发上年度经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,735.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,067.94万元,占39.03%;公共安全支出0.72万元,占0.03%;教育支出2.13万元,占0.08%;文化旅游体育与传媒支出6.48万元,占0.24%;社会保障和就业支出127.96万元,占4.68%;卫生健康支出82.87万元,占3.03%;节能环保支出83.1万元,占3.04%;城乡社区支出80.46万元,占2.94%;农林水支出1,172.44万元,占42.85%;商业服务业等支出15.07万元,占0.55%;住房保障支出7.5万元,占0.27%;灾害防治及应急管理支出89.25万元,占3.26%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,175.14万元,支出决算数为2,735.93万元,完成年初预算的232.82%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付村级人大代表选举工作经费付广告印刷费。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为1,001.12万元,支出决算为1,023.86万元,完成年初预算的102.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是:办公经费增加。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

4、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付2020年纪检工作岗位津贴,付广告制作费。

5、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付双元学校民族团结创建经费。

6、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年绩效补发。

7、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:付退休干部节日购物款。

8、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为23.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付2021年村级换届经费,付广告印刷费。

9、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:张顺林领精神病监护奖补。

10、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年绩效补发。

11、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:付江杰印刷厂广告印刷费。

12、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付干部差旅费,迎市检乡村振兴工作经费,付劳务费。

13、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付采购建党100周年唱歌比赛服装费。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:付村级服务平台勘测费,购买打印纸,电脑维修费,安装电子显示屏。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:付差旅费,拨付新时代演艺有限公司专款,付陈曦宣传横幅制作费。

16、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付敬老院开支,购办公用品,2020年绩效补发,拨付各村医保工作经费。

17、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:付2021年民生协理员工资。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:付干部差旅费。

19、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:付公益性岗位人员岗位补贴。

20、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为21.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:付2021年遗属补助,付于大刚一次性抚恤金和丧葬费。

21、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付八一慰问金,拨付干部集中下村伙食补助。

22、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:付春风行动慰问金,付2019年自主择业退役士兵一次性经济补偿。

23、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:付困难群众慰问金,付2021年三季度临时救助。

24、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为47.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年四季度临时救助,付敬老院开支,民生协理员2020年下半年工资,2021年临时救助。

25、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:付洛口山直供区各村优惠电价补差补贴款。

26、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:购办公用品。

27、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:付老百姓外出务工回家接种疫苗车补,拨付各村疫苗接种经费,付退休老干部重阳节慰问金。

28、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为67.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:付2021年1-12月份工资。

29、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:付陶居修李熙诗词书法墙石碑材料费,付办公费。

30、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为57.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付2020年李熙桥镇各村卫生经费,挖机清理劳务费,水库清淤工程款,拨付村级环境卫生整治经费。

31、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为25.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:付保洁员2021年8-12月生活补助。

32、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为16.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:白玉农贸市场造价咨询服务费,付李熙村诗词文化墙工程款,2020年马路市场整治拆棚民工工资。

33、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为0万元,支出决算为37.26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付李熙村美丽乡村经费。

34、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为27.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:付修建白玉农贸市场工程款。

35、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为394.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:付农综1-12月份工资,拨付李熙村美丽乡村经费。

36、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为23.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年秋冬轮作油菜奖补。

37、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年绩效补发。

38、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年绩效补发。

39、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付李熙村美丽乡村建设资金。

40、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付水渠维修资金,拨付移民水利资金,拨付茂源原生态种养专业合作社硬化防汛公路资金。

41、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.44万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:付干部差旅费。

42、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付百家田村水利设施维修资金,拨付村级学生溺水和抗旱工作经费。

43、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为51.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付驻村工作人员驻村补助,拨付2019年扶贫小额信贷投放奖励资金,付办公费。

44、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为542.77万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:付白玉农贸市场工程款,拨付合作社产业资金,付保洁员生活补助,拨付村特色产业项目资金,拨付村级竹林道修建资金,拨付村农田机耕道资金,拨付油茶幼林抚育补贴金,拨付李熙垃圾中转站工程进度款。

45、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付村级2021年运转经费。

46、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付白玉村发展壮大村集体经济。

47、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年绩效补发,拨付食堂开支,付新冠疫苗接种工作送老百姓接种租车。

48、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付住房安全保障问题清零整改资金。

49、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:付安全生产岗位津贴。

50、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为33.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付李熙村应急抢险资金,拨付受灾资金。

51、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为52.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付李熙村人行道改造工程款,拨付村级灾后恢复资金,李熙开发区防洪堤可研报告工程咨询费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,737.89万元,其中:人员经费1,197.22万元,占基本支出的68.89%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费540.67万元,占基本支出的31.11%,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元,支出决算为14.72万元,完成预算的61.33%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为15万元,支出决算为12.52万元,完成预算的83.47%,决算数小于预算数的主要原因是本年度严格控制公务接待 ,与上年相比增加3.42万元,增长37.58%,增长的主要原因是本年度公务接待次数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元,支出决算为2.2万元,完成预算的24.44%,决算数小于预算数的主要原因是本年度严格控制公务用车 ,与上年相比减少0.92万元,下降29.49%,下降的主要原因是本年度严格控制公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算12.52万元,占85.05%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.2万元,占14.95%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为12.52万元,全年共接待来访团组556个、来宾3,327人次,主要是各项工作检查小组,省市县级督导工作小组发生的接待支出。发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.2万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.2万元,主要是车辆老化,维修费用支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入423.68万元;年初结转和结余0万元;支出423.68万元,其中基本支出84.16万元,项目支出339.52万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

绥宁县李熙桥镇人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、关于机关运行经费支出说明

绥宁县李熙桥镇人民政府2021年度机关运行经费支出540.67万元,比年初预算数增加61.81万元,增长12.91%。主要原因是:补发去年绩效,项目增加。

十一、一般性支出情况

2021年度绥宁县李熙桥镇人民政府开支会议费14.7万元,用于召开村干部各项工作安排会议,人数55人,内容为疫情防控,防汛,抗旱,上级安排各项工作具体安排到村;开支培训费0.02万元,用于开展党史教育培训,人数60人,内容为培训学习党史党建相关知识;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

绥宁县李熙桥镇人民政府2021年度政府采购支出总额80.8万元,其中:政府采购货物支出80.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,绥宁县李熙桥镇人民政府共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是消防用车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

李熙桥镇2021年部门整体支出绩效评价基础数据表

李熙桥镇2021年部门整体支出绩效评价指标表

李熙桥镇2021年整体绩效自评报告




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