2024年度绥宁县长铺镇人民政府部门决算
时间: 2025-09-29 17:13 来源:绥宁县财政局 【字体:

2024年度绥宁县长铺镇人民政府部门决算

第一部分 绥宁县长铺镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 绥宁县长铺镇人民政府概况

一、部门职责

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任、保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权、监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(三)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业、组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作、推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作、做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(四)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成、做好统计工作。

(五)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(六)制定和组织实施乡村建设规划、加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(七)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(八)承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

绥宁县长铺镇人民政府内设机构包括:本部门共有编制人数58人,实有人数58人。内设部门5个,分别为:综合执法大队,社会事务综合服务中心,政务服务中心,农业综合服务中心,退役军人事务中心。

(二)决算单位构成

绥宁县长铺镇人民政府只有本级,2024年决算公开单位仅含绥宁县长铺镇人民政府。


第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2023.37

一、一般公共服务支出

31

944.65

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

49.11

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

10.66

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

1.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

4.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

29.46

八、其他收入

8

36.44

八、社会保障和就业支出

38

162.31

9

九、卫生健康支出

39

36.75

10

十、节能环保支出

40

139.87

11

十一、城乡社区支出

41

252.88

12

十二、农林水支出

42

313.24

13

十三、交通运输支出

43

6.70

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

55.98

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

10.66

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

27.67

23

二十三、其他支出

53

134.41

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

2119.57

本年支出合计

57

2119.57

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

0.00

总计

30

2119.57

总计

60

2119.57

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2119.57

2083.14

0.00

0.00

0.00

0.00

36.44

201

一般公共服务支出

944.65

908.21

0.00

0.00

0.00

0.00

36.44

20101

人大事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

892.43

855.99

0.00

0.00

0.00

0.00

36.44

2010301

行政运行

892.43

855.99

0.00

0.00

0.00

0.00

36.44

20106

财政事务

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

10.75

10.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

10.75

10.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

行政运行

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

15.53

15.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

15.53

15.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013801

行政运行

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

5.16

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

5.16

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

29.46

29.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

19.46

19.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

19.46

19.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

162.31

162.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

6.73

6.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

6.73

6.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

67.66

67.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.25

66.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

66.60

66.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

66.60

66.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

14.46

14.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

14.46

14.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

6.85

6.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

6.85

6.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

36.75

36.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.96

30.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

30.96

30.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

5.80

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101599

其他医疗保障管理事务支出

5.80

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

139.87

139.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

139.87

139.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

139.87

139.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

252.88

252.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

41.87

41.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

36.87

36.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

179.90

179.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

66.80

66.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

113.09

113.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

31.11

31.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

12.93

12.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

18.18

18.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

313.24

313.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

渔业发展

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

304.18

304.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

304.18

304.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

6.70

6.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

6.70

6.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

55.98

55.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

4.28

4.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

51.70

51.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

51.70

51.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

10.66

10.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

10.66

10.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

10.66

10.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

27.67

27.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

16.68

16.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

12.68

12.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

10.03

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

10.03

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

134.41

134.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

116.41

116.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

116.41

116.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2119.57

1611.64

507.94

201

一般公共服务支出

944.65

931.65

13.00

20101

人大事务

1.00

1.00

2010101

行政运行

1.00

1.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

892.43

892.43

2010301

行政运行

892.43

892.43

20106

财政事务

1.80

1.80

2010601

行政运行

1.80

1.80

20111

纪检监察事务

10.75

10.75

2011101

行政运行

10.75

10.75

20123

民族事务

3.00

3.00

2012304

民族工作专项

3.00

3.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.00

3.00

2013101

行政运行

3.00

3.00

20132

组织事务

0.69

0.69

2013201

行政运行

0.69

0.69

20134

统战事务

0.20

0.20

2013401

行政运行

0.20

0.20

20136

其他共产党事务支出

15.53

15.53

2013601

行政运行

15.53

15.53

20138

市场监督管理事务

1.09

1.09

2013801

行政运行

1.09

1.09

20140

信访事务

5.16

5.16

2014004

信访业务

5.16

5.16

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

2019999

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

204

公共安全支出

1.00

1.00

20402

公安

1.00

1.00

2040299

其他公安支出

1.00

1.00

205

教育支出

4.00

4.00

20501

教育管理事务

4.00

4.00

2050199

其他教育管理事务支出

4.00

4.00

207

文化旅游体育与传媒支出

29.46

20.36

9.10

20701

文化和旅游

19.46

18.06

1.40

2070199

其他文化和旅游支出

19.46

18.06

1.40

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

2.30

7.70

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

2.30

7.70

208

社会保障和就业支出

162.31

132.11

30.20

20802

民政管理事务

6.73

6.73

2080201

行政运行

6.73

6.73

20805

行政事业单位养老支出

67.66

67.66

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.25

66.25

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

1.41

1.41

20807

就业补助

66.60

36.40

30.20

2080799

其他就业补助支出

66.60

36.40

30.20

20808

抚恤

14.46

14.46

2080899

其他优抚支出

14.46

14.46

20819

最低生活保障

6.85

6.85

2081902

农村最低生活保障金支出

6.85

6.85

210

卫生健康支出

36.75

36.75

21011

行政事业单位医疗

30.96

30.96

2101101

行政单位医疗

30.96

30.96

21015

医疗保障管理事务

5.80

5.80

2101599

其他医疗保障管理事务支出

5.80

5.80

211

节能环保支出

139.87

97.95

41.92

21103

污染防治

139.87

97.95

41.92

2110399

其他污染防治支出

139.87

97.95

41.92

212

城乡社区支出

252.88

5.01

247.86

21201

城乡社区管理事务

41.87

5.01

36.86

2120101

行政运行

5.00

5.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

36.87

0.01

36.86

21203

城乡社区公共设施

179.90

179.90

2120303

小城镇基础设施建设

66.80

66.80

2120399

其他城乡社区公共设施支出

113.09

113.09

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

31.11

31.11

2120801

征地和拆迁补偿支出

12.93

12.93

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

18.18

18.18

213

农林水支出

313.24

313.24

21301

农业农村

7.00

7.00

2130119

防灾救灾

6.00

6.00

2130148

渔业发展

1.00

1.00

21303

水利

0.06

0.06

2130314

防汛

0.06

0.06

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.00

2.00

2130501

行政运行

2.00

2.00

21307

农村综合改革

304.18

304.18

2130706

对村集体经济组织的补助

304.18

304.18

214

交通运输支出

6.70

2.81

3.89

21401

公路水路运输

6.70

2.81

3.89

2140106

公路养护

5.00

2.81

2.19

2140199

其他公路水路运输支出

1.70

1.70

221

住房保障支出

55.98

51.98

4.00

22101

保障性安居工程支出

4.28

0.28

4.00

2210108

老旧小区改造

4.00

4.00

2210199

其他保障性安居工程支出

0.28

0.28

22102

住房改革支出

51.70

51.70

2210201

住房公积金

51.70

51.70

223

国有资本经营预算支出

10.66

10.66

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

10.66

10.66

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

10.66

10.66

224

灾害防治及应急管理支出

27.67

14.78

12.89

22401

应急管理事务

16.68

13.68

3.00

2240106

安全监管

12.68

9.68

3.00

2240199

其他应急管理支出

4.00

4.00

22406

自然灾害防治

0.96

0.96

2240601

地质灾害防治

0.96

0.96

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

10.03

0.14

9.89

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

10.03

0.14

9.89

229

其他支出

134.41

134.41

22960

彩票公益金安排的支出

18.00

18.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

8.00

8.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

8.00

8.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

2.00

2.00

22999

其他支出

116.41

116.41

2299999

其他支出

116.41

116.41

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2023.37

一、一般公共服务支出

33

908.21

908.21

二、政府性基金预算财政拨款

2

49.11

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

10.66

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

1.00

1.00

5

五、教育支出

37

4.00

4.00

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

29.46

29.46

8

八、社会保障和就业支出

40

162.31

162.31

9

九、卫生健康支出

41

36.75

36.75

10

十、节能环保支出

42

139.87

139.87

11

十一、城乡社区支出

43

252.88

221.77

31.11

12

十二、农林水支出

44

313.24

313.24

13

十三、交通运输支出

45

6.70

6.70

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

55.98

55.98

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

10.66

10.66

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

27.67

27.67

23

二十三、其他支出

55

134.41

116.41

18.00

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

2083.14

本年支出合计

59

2083.14

2023.37

49.11

10.66

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

2083.14

总计

64

2083.14

2023.37

49.11

10.66

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2023.37

1575.20

448.17

201

一般公共服务支出

908.21

895.21

13.00

20101

人大事务

1.00

1.00

2010101

行政运行

1.00

1.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

855.99

855.99

2010301

行政运行

855.99

855.99

20106

财政事务

1.80

1.80

2010601

行政运行

1.80

1.80

20111

纪检监察事务

10.75

10.75

2011101

行政运行

10.75

10.75

20123

民族事务

3.00

3.00

2012304

民族工作专项

3.00

3.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.00

3.00

2013101

行政运行

3.00

3.00

20132

组织事务

0.69

0.69

2013201

行政运行

0.69

0.69

20134

统战事务

0.20

0.20

2013401

行政运行

0.20

0.20

20136

其他共产党事务支出

15.53

15.53

2013601

行政运行

15.53

15.53

20138

市场监督管理事务

1.09

1.09

2013801

行政运行

1.09

1.09

20140

信访事务

5.16

5.16

2014004

信访业务

5.16

5.16

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

2019999

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

204

公共安全支出

1.00

1.00

20402

公安

1.00

1.00

2040299

其他公安支出

1.00

1.00

205

教育支出

4.00

4.00

20501

教育管理事务

4.00

4.00

2050199

其他教育管理事务支出

4.00

4.00

207

文化旅游体育与传媒支出

29.46

20.36

9.10

20701

文化和旅游

19.46

18.06

1.40

2070199

其他文化和旅游支出

19.46

18.06

1.40

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

2.30

7.70

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

2.30

7.70

208

社会保障和就业支出

162.31

132.11

30.20

20802

民政管理事务

6.73

6.73

2080201

行政运行

6.73

6.73

20805

行政事业单位养老支出

67.66

67.66

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.25

66.25

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

1.41

1.41

20807

就业补助

66.60

36.40

30.20

2080799

其他就业补助支出

66.60

36.40

30.20

20808

抚恤

14.46

14.46

2080899

其他优抚支出

14.46

14.46

20819

最低生活保障

6.85

6.85

2081902

农村最低生活保障金支出

6.85

6.85

210

卫生健康支出

36.75

36.75

21011

行政事业单位医疗

30.96

30.96

2101101

行政单位医疗

30.96

30.96

21015

医疗保障管理事务

5.80

5.80

2101599

其他医疗保障管理事务支出

5.80

5.80

211

节能环保支出

139.87

97.95

41.92

21103

污染防治

139.87

97.95

41.92

2110399

其他污染防治支出

139.87

97.95

41.92

212

城乡社区支出

221.77

5.01

216.75

21201

城乡社区管理事务

41.87

5.01

36.86

2120101

行政运行

5.00

5.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

36.87

0.01

36.86

21203

城乡社区公共设施

179.90

179.90

2120303

小城镇基础设施建设

66.80

66.80

2120399

其他城乡社区公共设施支出

113.09

113.09

213

农林水支出

313.24

313.24

21301

农业农村

7.00

7.00

2130119

防灾救灾

6.00

6.00

2130148

渔业发展

1.00

1.00

21303

水利

0.06

0.06

2130314

防汛

0.06

0.06

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.00

2.00

2130501

行政运行

2.00

2.00

21307

农村综合改革

304.18

304.18

2130706

对村集体经济组织的补助

304.18

304.18

214

交通运输支出

6.70

2.81

3.89

21401

公路水路运输

6.70

2.81

3.89

2140106

公路养护

5.00

2.81

2.19

2140199

其他公路水路运输支出

1.70

1.70

221

住房保障支出

55.98

51.98

4.00

22101

保障性安居工程支出

4.28

0.28

4.00

2210108

老旧小区改造

4.00

4.00

2210199

其他保障性安居工程支出

0.28

0.28

22102

住房改革支出

51.70

51.70

2210201

住房公积金

51.70

51.70

224

灾害防治及应急管理支出

27.67

14.78

12.89

22401

应急管理事务

16.68

13.68

3.00

2240106

安全监管

12.68

9.68

3.00

2240199

其他应急管理支出

4.00

4.00

22406

自然灾害防治

0.96

0.96

2240601

地质灾害防治

0.96

0.96

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

10.03

0.14

9.89

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

10.03

0.14

9.89

229

其他支出

116.41

116.41

22999

其他支出

116.41

116.41

2299999

其他支出

116.41

116.41

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

870.11

302

商品和服务支出

338.26

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

237.75

30201

办公费

23.23

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

67.16

30202

印刷费

32.53

30702

国外债务付息

30103

奖金

115.45

30203

咨询费

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

21.21

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

91.27

30205

水费

1.00

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

71.97

30206

电费

10.00

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

4.30

30207

邮电费

10.72

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

32.16

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

15.90

30211

差旅费

7.01

31008

物资储备

30113

住房公积金

95.26

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

2.06

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

117.69

30214

租赁费

5.10

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

366.83

30215

会议费

10.17

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

2.88

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

1.68

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

315.33

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

34.20

30226

劳务费

8.45

399

其他支出

30307

医疗费补助

0.52

30227

委托业务费

69.09

39907

国家赔偿费用支出

30308

助学金

5.50

30228

工会经费

31.30

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

奖励金

2.75

30229

福利费

39909

经常性赠与

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

2.50

39910

资本性赠与

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

46.86

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

8.53

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

73.69

人员经费合计

1236.95

公用经费合计

338.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

49.11

49.11

49.11

212

城乡社区支出

0.00

31.11

31.11

31.11

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

31.11

31.11

31.11

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

12.93

12.93

12.93

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

18.18

18.18

18.18

229

其他支出

18.00

18.00

18.00

22960

彩票公益金安排的支出

18.00

18.00

18.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

8.00

8.00

8.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

8.00

8.00

8.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

2.00

2.00

2.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

10.66

0.00

10.66

223

国有资本经营预算支出

10.66

10.66

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

10.66

10.66

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

10.66

10.66

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:绥宁县长铺镇人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.00

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2,119.57万元。与上年相比,减少293.53万元,减少12.16%。主要原因是四城同创城市建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,119.57万元,其中:财政拨款收入2,083.14万元,占98.28%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入36.44万元,占1.72%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,119.57万元,其中:基本支出1,611.64万元,占76.04%;项目支出507.94万元,占23.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,083.14万元。与上一年度相比减少284.05万元,降低12%。主要原因是四城同创等建设项目资金减少。

2024年度财政拨款支出总计2,083.14万元。与上一年度相比减少284.05万元,降低12%。主要原因是四城同创等城市建设资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2,023.37万元,占本年支出合计的95.46%。与上年相比,财政拨款支出减少245.28万元,降低10.81%。主要是因为四城同创建设支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2,023.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出908.21万元,占44.88%;公共安全支出1万元,占0.05%;教育支出4万元,占0.2%;文化旅游体育与传媒支出29.46万元,占1.46%;社会保障和就业支出162.31万元,占8.02%;卫生健康支出36.75万元,占1.82%;节能环保支出139.87万元,占6.91%;城乡社区支出221.77万元,占10.96%;农林水支出313.24万元,占15.48%;交通运输支出6.7万元,占0.33%;住房保障支出55.98万元,占2.77%;灾害防治及应急管理支出27.67万元,占1.37%;其他支出116.41万元,占5.75%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1,148.42万元,支出决算数为2,023.37万元,完成年初预算的176.19%,其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:人大代表联络站和基层立法联系点建设支出。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)

年初预算为7.48万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:和平社区消防安全隐患资金支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为991.03万元,支出决算为855.99万元,完成年初预算的86.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是:办公费有等公用经费支出未达到预算支出。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政所装修支出。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.75万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加乡镇及社区纪检岗位津贴支出。

6.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:市级少数民族发展资金(朱沙塘社区民族团结创建)支出。

7.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:离退休党员活动经费支出。

8、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为1万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:耕地“非农化非粮化”专项整治和各类违法用地整改工作经费支出。

9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.69万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:党员活动工作经费支出。

10.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:党支部活动支出。

11.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.53万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2024年度补助党支部活动经费,党群中心建设支出。

12.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.09万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:市场监督管理宣传栏制作支出。

13.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.16万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:长铺镇朱砂塘社区栗冲苏故秀特殊疑难信访问题资金,长铺镇万家坪社区陆万世特殊疑难信访问题资金等信访事务支出。

14.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2023年省对县结算补助资金,和平社区办公场所维修支出。

15.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:两站两员工作支出。

16.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:校车管理支出。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为19.46万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:文体活动项目支出公共文化服务体系建设(农村文化建设)补助资金,和平社区支出。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放专项资金,2023年三馆一站免费开放,四八姑娘节节庆活动经费,在地支撑费用支出。

19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.73万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2024“八一”慰问金支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为66.25万元,支出决算为66.25万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是:我单位严格按预算执行决算。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.41万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:公益性岗位人员保险支出。

22.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为66.6万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:公益性岗位就业补助支出。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.46万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:退休干部去世抚恤金。

24.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.85万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:临时救助资金, 2024年“走访慰问送温暖”活动资金支出。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为30.96万元,支出决算为30.96万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是:我单位严格按预算执行决算。

26.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.8万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2024年城乡居民医保参保筹资工作经费支出。

27.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为139.87万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:保洁员工资支出。

28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:江口园基础设施维修支出。

29.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为36.87万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:政府院内维修7万,江口园、朱砂塘社区建设各4万,临时停车场工作经费支出。

30.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为66.8万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:四城同创项目资金,城市更新基础设施项目支出。

31.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为113.09万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:小城镇基础设施建设支出。

32.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:防灾经费支出。

33.农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:钓鱼台拆除等支出。

34.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.06万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:防汛经费支出。

35.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:其他项目支出。

36.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为304.18万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:社区运转及社区干部工资支出。

37.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:乡村道路维修资金和平社区支出。

38.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.7万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:“路长制”工作经费支出。

39.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:控违,拆违支出。

40.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.28万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2024年自建房安全隐患排查工作经费支出。

41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为51.7万元,支出决算为51.7万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是:我单位严格按预算执行决算。

42.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.68万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:住房公积金支出。

43.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:安全生产宣传专栏建设资金支出。

44.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.96万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:自然资源专项资金地质灾害防治群测群防补助支出。

45.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.03万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:其他项目支出。

46.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为116.41万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:腾家园民族风情园建设工程等其他项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,575.2万元,其中:

人员经费1,236.95万元,占基本支出的78.53%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费338.26万元,占基本支出的21.47%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为2.5万元,完成预算的50%,与上年相比减少0.03万元,降低1.19%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行及维护费减少 ,决算数小于上年数的主要原因是车辆维修费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,因公出国(境)费支出决算数与上年持平,决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神。我单位没有因公出国(境)活动,支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元,支出决算为2.5万元,完成预算的100%,与上年相比减少0.03万元,降低1.19%。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,公务用车购置费支出决算数与上年持平,决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神,绥宁县长铺镇人民政府更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为2.5万元,支出决算为2.5万元,主要是用于执法用车加油支出,完成预算的100%,与上年相比减少0.03万元,降低1.19%,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,决算数小于上年数的主要原因是执法车辆维修减少,截至2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为2.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,公务接待费支出决算数与上年持平,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待支出 ,决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入49.11万元;年初结转和结余0万元;支出49.11万元,其中基本支出0万元,项目支出49.11万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.93万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。

2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为18.18万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。

3、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。

4、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。

5、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出10.66万元,其中基本支出0.0万元,项目支出10.66万元。

十、关于机关运行经费支出说明

绥宁县长铺镇人民政府2024年度机关运行经费支出338.26万元,比上年度决算数增加2.54万元,增长0.76%。主要原因是:接访差旅费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支10.17万元,召开人大宣讲会议,年度经济工作会议,年度表彰大会,防溺水、控违拆违会议会议,人数88人,内容为人大宣讲,年度总结及优,秀社区工作及优秀干部表彰,防
溺水工作的安排,危房排查工作等。开支培训费2.88万元,召开事业干部,社区干部专业技能及业务培训,人数55人,内容为事业干部专业技能培训,社区干部财务管理;未举办节庆、晚会、赛事等活动,开支0万元,无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额64.27万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.27万元。授予中小企业合同金额64.27万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额64.27万元,占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元,无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比,由于工程支出总额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,绥宁县长铺镇人民政府共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是执法大队执法用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息),详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

长铺镇2024年整体绩效评价


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