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公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
2022年度绥宁县武阳镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 绥宁县武阳镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县武阳镇人民政府概况
一、部门职责
(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
(四)开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
(六)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
(七)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民-主自治。
(八)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(十)承办县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
绥宁县武阳镇人民政府内设机构包括:绥宁县武阳镇人民政府下设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务/综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。本部门共有编制人数88人,实有人数84人。
(二)决算单位构成
绥宁县武阳镇人民政府无下属单位,因此,绥宁县武阳镇人民政府2022年单位决算即绥宁县武阳镇人民政府本级2022年单位决算。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:绥宁县武阳镇人民政府 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,665.06 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
718.35 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
142.98 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
3.00 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
7.50 |
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
355.45 |
八、其他收入 |
8 |
234.89 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
172.33 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
114.97 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
22.99 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
153.59 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,428.04 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
11.39 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
1.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
6.82 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
70.34 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
34.16 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
4.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,042.93 |
本年支出合计 |
58 |
3,103.92 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
250.48 |
年末结转和结余 |
60 |
189.48 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
3,293.41 |
总计 |
62 |
3,293.41 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:绥宁县武阳镇人民政府 |
金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
3,042.93 |
2,808.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234.89 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
702.36 |
467.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234.89 |
||
20101 |
人大事务 |
5.21 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.58 |
||
2010101 |
行政运行 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.58 |
||
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
667.34 |
437.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230.30 |
||
2010301 |
行政运行 |
659.34 |
429.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230.30 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
9.09 |
9.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政运行 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20126 |
档案事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012601 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013201 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
11.56 |
11.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013601 |
行政运行 |
11.56 |
11.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20402 |
公安 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040201 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20501 |
教育管理事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050101 |
行政运行 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20599 |
其他教育支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2059999 |
其他教育支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
355.45 |
355.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
347.95 |
347.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
347.95 |
347.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
172.33 |
172.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.75 |
87.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.75 |
84.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
39.95 |
39.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
39.95 |
39.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080899 |
其他优抚支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20809 |
退役安置 |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080999 |
其他退役安置支出 |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20811 |
残疾人事业 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081105 |
残疾人就业 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20819 |
最低生活保障 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
114.97 |
114.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
50.04 |
50.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
50.04 |
50.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.48 |
42.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
42.48 |
42.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101501 |
行政运行 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
22.99 |
22.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
22.99 |
22.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110302 |
水体 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
153.59 |
153.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
142.85 |
142.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
142.85 |
142.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2121301 |
城市公共设施 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
1,383.04 |
1,383.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
558.00 |
558.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
515.84 |
515.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130121 |
农业结构调整补贴 |
19.22 |
19.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130126 |
农村社会事业 |
13.37 |
13.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业和草原 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130205 |
森林资源培育 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
51.64 |
51.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130301 |
行政运行 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130305 |
水利工程建设 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
39.96 |
39.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130315 |
抗旱 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
686.01 |
686.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130501 |
行政运行 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
81.69 |
81.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
601.60 |
601.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
11.39 |
11.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21401 |
公路水路运输 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21499 |
其他交通运输支出 |
6.39 |
6.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2149999 |
其他交通运输支出 |
6.39 |
6.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150805 |
中小企业发展专项 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
216 |
商业服务业等支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21602 |
商业流通事务 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
70.34 |
70.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
6.78 |
6.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210105 |
农村危房改造 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
63.56 |
63.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
63.56 |
63.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
34.16 |
34.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22401 |
应急管理事务 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240106 |
安全监管 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22406 |
自然灾害防治 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240601 |
地质灾害防治 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
19.12 |
19.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
19.12 |
19.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299999 |
其他支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:绥宁县武阳镇人民政府 |
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
3,103.92 |
1,872.75 |
1,231.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
718.35 |
529.75 |
188.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
683.27 |
494.66 |
188.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
675.27 |
486.66 |
188.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
9.09 |
9.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政运行 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20126 |
档案事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012601 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013201 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
11.64 |
11.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013601 |
行政运行 |
11.64 |
11.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20402 |
公安 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040201 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20501 |
教育管理事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050101 |
行政运行 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20599 |
其他教育支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2059999 |
其他教育支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
355.45 |
210.32 |
145.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
7.50 |
4.50 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.50 |
4.50 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
347.95 |
205.82 |
142.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
347.95 |
205.82 |
142.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
172.33 |
153.33 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.75 |
87.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.75 |
84.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
39.95 |
20.95 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
39.95 |
20.95 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080899 |
其他优抚支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20809 |
退役安置 |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080999 |
其他退役安置支出 |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20811 |
残疾人事业 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081105 |
残疾人就业 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20819 |
最低生活保障 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
114.97 |
114.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
50.04 |
50.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
50.04 |
50.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.48 |
42.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
42.48 |
42.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101501 |
行政运行 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
22.99 |
3.92 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
22.99 |
3.92 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110302 |
水体 |
19.07 |
0.00 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
153.59 |
116.06 |
37.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
142.85 |
105.32 |
37.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
142.85 |
105.32 |
37.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2121301 |
城市公共设施 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
1,428.04 |
622.58 |
805.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
558.00 |
525.42 |
32.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
515.84 |
515.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130121 |
农业结构调整补贴 |
19.22 |
0.00 |
19.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130126 |
农村社会事业 |
13.37 |
0.00 |
13.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业和草原 |
12.38 |
7.38 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130205 |
森林资源培育 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
51.64 |
1.68 |
49.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130301 |
行政运行 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130305 |
水利工程建设 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
39.96 |
0.00 |
39.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130315 |
抗旱 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
726.01 |
8.10 |
717.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130501 |
行政运行 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
81.69 |
0.00 |
81.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
641.60 |
5.38 |
636.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
11.39 |
6.59 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21401 |
公路水路运输 |
5.00 |
0.20 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
5.00 |
0.20 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21499 |
其他交通运输支出 |
6.39 |
6.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2149999 |
其他交通运输支出 |
6.39 |
6.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150805 |
中小企业发展专项 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
216 |
商业服务业等支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21602 |
商业流通事务 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
70.34 |
70.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
6.78 |
6.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210105 |
农村危房改造 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
63.56 |
63.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
63.56 |
63.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
34.16 |
26.58 |
7.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22401 |
应急管理事务 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240106 |
安全监管 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22406 |
自然灾害防治 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240601 |
地质灾害防治 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.85 |
7.27 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.85 |
7.27 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
19.12 |
15.12 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
19.12 |
15.12 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299999 |
其他支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:绥宁县武阳镇人民政府 |
金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,665.06 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
483.47 |
483.47 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
142.98 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
355.45 |
355.45 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
172.33 |
172.33 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
114.97 |
114.97 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
22.99 |
22.99 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
153.59 |
10.61 |
142.98 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,428.04 |
1,428.04 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
11.39 |
11.39 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
70.34 |
70.34 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
34.16 |
34.16 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
2,808.04 |
本年支出合计 |
59 |
2,869.04 |
2,726.06 |
142.98 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
219.93 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
158.93 |
158.93 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
219.93 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,027.97 |
总计 |
64 |
3,027.97 |
2,884.99 |
142.98 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:绥宁县武阳镇人民政府 |
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
合计 |
2,726.06 |
1,720.42 |
1,005.64 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
483.47 |
482.87 |
0.60 |
||
20101 |
人大事务 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
||
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
452.96 |
452.36 |
0.60 |
||
2010301 |
行政运行 |
444.96 |
444.36 |
0.60 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
9.09 |
9.09 |
0.00 |
||
2011101 |
行政运行 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
||
20126 |
档案事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
2012601 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
2013201 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
11.64 |
11.64 |
0.00 |
||
2013601 |
行政运行 |
11.64 |
11.64 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
20402 |
公安 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
2040201 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
||
20501 |
教育管理事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
||
2050101 |
行政运行 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
||
20599 |
其他教育支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
2059999 |
其他教育支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
355.45 |
210.32 |
145.13 |
||
20701 |
文化和旅游 |
7.50 |
4.50 |
3.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.50 |
4.50 |
3.00 |
||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
347.95 |
205.82 |
142.13 |
||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
347.95 |
205.82 |
142.13 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
172.33 |
153.33 |
19.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.75 |
87.75 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.75 |
84.75 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
39.95 |
20.95 |
19.00 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
39.95 |
20.95 |
19.00 |
||
20808 |
抚恤 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
||
2080899 |
其他优抚支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
20809 |
退役安置 |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
||
2080999 |
其他退役安置支出 |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
||
20811 |
残疾人事业 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
||
2081105 |
残疾人就业 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
||
20819 |
最低生活保障 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
114.97 |
114.97 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
50.04 |
50.04 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
50.04 |
50.04 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.48 |
42.48 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
42.48 |
42.48 |
0.00 |
||
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
||
2101501 |
行政运行 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
22.99 |
3.92 |
19.07 |
||
21103 |
污染防治 |
22.99 |
3.92 |
19.07 |
||
2110302 |
水体 |
19.07 |
0.00 |
19.07 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
10.61 |
10.61 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
1,428.04 |
622.58 |
805.45 |
||
21301 |
农业农村 |
558.00 |
525.42 |
32.59 |
||
2130101 |
行政运行 |
515.84 |
515.84 |
0.00 |
||
2130121 |
农业结构调整补贴 |
19.22 |
0.00 |
19.22 |
||
2130126 |
农村社会事业 |
13.37 |
0.00 |
13.37 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
||
21302 |
林业和草原 |
12.38 |
7.38 |
5.00 |
||
2130205 |
森林资源培育 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.00 |
5.00 |
5.00 |
||
21303 |
水利 |
51.64 |
1.68 |
49.96 |
||
2130301 |
行政运行 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
||
2130305 |
水利工程建设 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
39.96 |
0.00 |
39.96 |
||
2130315 |
抗旱 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
726.01 |
8.10 |
717.91 |
||
2130501 |
行政运行 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
81.69 |
0.00 |
81.69 |
||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
641.60 |
5.38 |
636.22 |
||
21307 |
农村综合改革 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
11.39 |
6.59 |
4.80 |
||
21401 |
公路水路运输 |
5.00 |
0.20 |
4.80 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
5.00 |
0.20 |
4.80 |
||
21499 |
其他交通运输支出 |
6.39 |
6.39 |
0.00 |
||
2149999 |
其他交通运输支出 |
6.39 |
6.39 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
2150805 |
中小企业发展专项 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
216 |
商业服务业等支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
||
21602 |
商业流通事务 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
70.34 |
70.34 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
6.78 |
6.78 |
0.00 |
||
2210105 |
农村危房改造 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
63.56 |
63.56 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
63.56 |
63.56 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
34.16 |
26.58 |
7.58 |
||
22401 |
应急管理事务 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
||
2240106 |
安全监管 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
||
22406 |
自然灾害防治 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
||
2240601 |
地质灾害防治 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.85 |
7.27 |
3.58 |
||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.85 |
7.27 |
3.58 |
||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
19.12 |
15.12 |
4.00 |
||
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
19.12 |
15.12 |
4.00 |
||
229 |
其他支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
22999 |
其他支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
2299999 |
其他支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:绥宁县武阳镇人民政府 |
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1,026.34 |
302 |
商品和服务支出 |
605.57 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
335.04 |
30201 |
办公费 |
21.94 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
170.66 |
30202 |
印刷费 |
46.61 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
128.01 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
30.22 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
158.19 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
84.75 |
30206 |
电费 |
4.23 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.56 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.75 |
30211 |
差旅费 |
60.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
67.48 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.44 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
8.69 |
30214 |
租赁费 |
0.60 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
88.51 |
30215 |
会议费 |
1.79 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.80 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.12 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
13.30 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
38.96 |
30226 |
劳务费 |
305.29 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
47.10 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.43 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.10 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.80 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
17.37 |
30239 |
其他交通费用 |
26.99 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
18.78 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
71.43 |
|
|
|
人员经费合计 |
1,114.85 |
公用经费合计 |
605.57 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:绥宁县武阳镇人民政府 |
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
0 |
142.98 |
142.98 |
105.45 |
37.53 |
0 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
142.98 |
142.98 |
105.45 |
37.53 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
142.85 |
142.85 |
105.32 |
37.53 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
142.85 |
142.85 |
105.32 |
37.53 |
0.00 |
||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
||
2121301 |
城市公共设施 |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:绥宁县武阳镇人民政府 |
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
0 |
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注:我单位没有使用该支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门:绥宁县武阳镇人民政府 |
金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
19.06 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
11.26 |
13.92 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
6.12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3,293.41万元(含年初结转和结余资金250.48万元)。与上一年度相比,收入总计减少272.27万元,下降7.64%。主要原因是2022年其他项目资金减少。
2022年度支出总计3,293.41万元(含年末结转和结余资金189.48万元)。与上一年度相比,支出总计减少272.27万元,下降7.64%。主要原因是2022年其他项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3,042.93万元(不含年初结转和结余资金),其中:财政拨款收入2,808.04万元,占92.28%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入234.89万元,占7.72%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3,103.92万元(不含年末结转和结余资金),其中:基本支出1,872.75万元,占60.33%;项目支出1,231.18万元,占39.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计3,027.97万元(含年初财政拨款结转和结余219.93万元)。与上一年度相比,财政拨款收入总计增加45.37万元,增长1.52%。主要原因是公用经费增加。
2022年度财政拨款支出总计3,027.97万元(含年末财政拨款结转和结余158.93万元)。与上一年度相比,财政拨款支出总计增加45.37万元,增长1.52%。主要原因是公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2,726.06万元,占本年支出合计的87.83%。与上一年度相比,财政拨款支出增加278.12万元,增长11.36%。主要是因为2022年乡村振兴项目资金增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2,726.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出483.47万元,占17.74%;公共安全支出3万元,占0.11%;教育支出7.5万元,占0.28%;文化旅游体育与传媒支出355.45万元,占13.04%;社会保障和就业支出172.33万元,占6.32%;卫生健康支出114.97万元,占4.22%;节能环保支出22.99万元,占0.84%;城乡社区支出10.61万元,占0.39%;农林水支出1,428.04万元,占52.37%;交通运输支出11.39万元,占0.42%;资源勘探工业信息等支出1万元,占0.04%;商业服务业等支出6.82万元,占0.25%;住房保障支出70.34万元,占2.58%;灾害防治及应急管理支出34.16万元,占1.25%;其他支出4万元,占0.15%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,297.34万元,支出决算数为2,726.06万元,完成年初预算的210.13%,其中:
1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.63万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
年初预算为1,105.3万元,支出决算为444.96万元,完成年初预算的40.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2022年职工养老保险、医疗保险、住房公积金单独下达指标。
3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为2万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了一般行政管理实务的预算。
4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为6万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了相关机构事务支出的预算。
5、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为5.85万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了纪检监察事务的预算。
6、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为3.24万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:其他纪检监察事务支出的预算。
7、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了档案事务支出的预算。
8、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.15万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了相关机构事务支出的预算。
9、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了组织事务支出的预算。
10、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为11.64万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他组织事务支出的预算。
11、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了公共安全支出的预算。
12、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了教育管理事务支出的预算。
13、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他教育支出的预算。
14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为7.5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了文化和旅游支出的预算。
15、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为347.95万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他文化旅游体育与传媒支出的预算。
16、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.92万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了民政管理事务支出的预算。
17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了行政单位离退休支出的预算。
18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为84.75万元,支出决算为84.75万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
19、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为39.95万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他就业补助支出的预算。
20、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.38万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了死亡抚恤支出的预算。
21、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为4万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他优抚支出的预算。
22、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为4.25万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他退役安置支出的预算。
23、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了残疾人就业支出的预算。
24、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)
年初预算为0万元,支出决算为11.92万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了残疾人生活和护理补贴支出的预算。
25、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为11.5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了农村最低生活保障金支出的预算。
26、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为8.16万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了临时救助支出的预算。
27、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)
年初预算为0万元,支出决算为17.69万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了突发公共卫生事件应急处理支出的预算。
28、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)
年初预算为0万元,支出决算为50.04万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了计划生育机构支出的预算。
29、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为43.74万元,支出决算为42.48万元,完成年初预算的97.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是:追加了行政单位医疗支出的预算。
30、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为4.76万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了医疗保障管理实务行政运行支出的预算。
31、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)
年初预算为0万元,支出决算为19.07万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了污染防治水体支出的预算。
32、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为3.92万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他污染防治支出的预算。
33、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为4万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他城乡社区管理实务支出的预算。
34、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.35万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了小城镇基础设施建设支出的预算。
35、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为4.26万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他城乡社区支出的预算。
36、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为515.84万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了农林水行政运行支出的预算。
37、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)
年初预算为0万元,支出决算为19.22万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了农业结构调整补贴支出的预算。
38、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)
年初预算为0万元,支出决算为13.37万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了农村社会事业支出的预算。
39、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为9.58万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他农业农村支出的预算。
40、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.38万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了森林资源培育支出的预算。
41、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他林业和草原支出支出的预算。
42、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.6万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了水利工程建设支出的预算。
43、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了水利工程建设支出的预算。
44、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)
年初预算为0万元,支出决算为39.96万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了水利工程运行与维护支出的预算。
45、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.08万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了抗旱支出的预算。
46、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.72万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了巩固脱贫衔接乡村振兴行政运行支出的预算。
47、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为81.69万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了农村基础设施建设支出的预算。
48、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为641.6万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出的预算。
49、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为80万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了对村民委员会和村党支部的补助支出的预算。
50、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他公路水路运输支出的预算。
51、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为6.39万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他交通运输支出的预算。
52、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)
年初预算为0万元,支出决算为1万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了中小企业发展专项支出的预算。
53、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为6.82万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他商业流通事务支出的预算。
54、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了农村危房改造支出的预算。
55、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为4.98万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他保障性安居工程支出的预算。
56、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为63.56万元,支出决算为63.56万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
57、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.77万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了安全监管支出的预算。
58、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.42万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了自然灾害救助补助支出的预算。
59、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为10.85万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了自然灾害救助补助支出的预算。
60、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为19.12万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他灾害防治及应急管理支出的预算。
61、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为4万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他支出的预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,720.42万元,其中:
人员经费1,114.85万元,占基本支出的64.8%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费605.57万元,占基本支出的35.2%,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.06万元,支出决算为13.92万元,完成预算的73.03%,
其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元由于预算数为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为11.26万元,支出决算为6.12万元,完成预算的54.35%,决算数小于预算数的主要原因是部分2022年公务接待费用未结账 ,与上年相比减少3.87万元,下降38.74%,下降的主要原因是部分2022年公务接待费用未结账。
公务用车购置及运行费支出预算为7.8万元,支出决算为7.8万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比增加2.37万元,增长43.65%,增长的主要原因是2022年公车发动机大修及更换配件。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.12万元,占43.97%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.8万元,占56.03%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为6.12万元,全年共接待来访团组255个、来宾1,530人次,主要是各项上级检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.8万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.8万元,主要是车辆运行加油及维修支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入142.98万元;年初结转和结余0万元;支出142.98万元,其中基本支出105.45万元,项目支出37.53万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为142.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了拆旧复垦奖补支出的预算。
2、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了城市公共设施维护支出的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县武阳镇人民政府2022年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县武阳镇人民政府2022年度机关运行经费支出605.57万元,比年初预算数增加132.24万元,增长27.94%。主要原因是:2022年追加了机关运行经费支出的预算。
十一、一般性支出情况说明
2022年度本部门开支会议费1.79万元,用于召开武阳镇十九大二次会议,人数90人,内容为听取和审议乡镇人民政府工作报告,并做出相应决议;开支培训费1.8万元,用于开展事业干部公共科目培训,人数为61人,内容为政治理论、法律法规、政策知识、行为规范、纪律要求等方面;未举办节庆、晚会等其他活动。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县武阳镇人民政府2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,由于总额为0万元,无法计算百分比,其中:授予小微企业合同金额0万元,由于总额为0万元,无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元,无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比,由于工程支出总额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,由于服务支出总额为0万元,无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,绥宁县武阳镇人民政府共有车辆2辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是消防用车;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件